您好打款100到你账上分录可以这么做
我代理了一家销售环卫的公司,这个月销售额80多万,对方把钱打到公户里了。我看他们以前的会计做账客户把钱打到公户里也是做的现金,老板公户里有钱就直接把钱取出来了,所以公户账根本对不起来。这次我要做账的话做银行存款还是做现金。公司是小规模。
老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目,但是我们公司有好几个一般户,其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去,要怎么做分录?
我以前因为这个一般户不经常用,所以就没有做进账里。现在要销户了,有几十元又存进公司里,我们又好几个一般户但是只用一个银行存款科目来做账,现在好了,这个户又不做账,现在又存进来,可能会增加银行存款余额,但是我就是不知道怎么设置。因为销户了,我就不想再设置那么多银行存款明细科目了,要怎么做分录呢
老师,我有个建设银行销户了,因为建行销户需要100的费用,所以去银行销户之前,上个月公司账上就先打了100元到我账户里,然后这个月去销户,注销银行账户里还有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是还到了公司账户里,那这分录应该怎么做,上个月先打到我账户里的100是按照下图这样做的
老师,我有个建设银行销户了,因为建行销户需要100的费用,所以去银行销户之前,上个月公司账上就先打了100元到我账户里,然后这个月去销户,注销银行账户里还有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是还到了公司账户里,那这分录应该怎么做,上个月先打到我账户里的100是按照下图1这样做的,还有就是摘要怎么写
是收到上级公司的拨款,只用回单做账也可以哈
老师,请问收到员工或者企业之间的一些非经营性收入,只用银行电子回单做账,不开收据可以吗?电子回单上信息都清晰
新的出口企业,购进一批货但是还没有开我们开发票,销项发票入账后,怎么做暂估成本,暂估成本怎么算
请问老师,为何分期付款购买固定资产时没有增值税是什么理由呢?!
老师,公司之前没会计,没有完整的数据。新建了一个账套,只填了设置里初始余额入录的库存现金栏和银行存款栏,试算不平衡。要怎么操作?
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资可以采用权益法核算。
老师,物流公司收购了百威,可以把本来13个点的销项税率,变成物流服务类6个点税率,这个是什么意思?
老师,工程施工,我把各项成本转入主营业务成本里,借:主营业务成本,贷:各项成本费用,然后收到结算款时,开出发票后,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费(销项),然后直接点击结转损益生成凭证,然后结账,请问有问题吗?
老师好!以前年度做错了分录,今年才发现,做了更正分录后就账实一致了。更正分录里若有损益科目,有人建议我直接替换成“利润分配-未分配利润科目”?替换后是不是就不影响今年的利润数据? 那是影响了以前年度的利润了?-牵扯到的以前年度的财报和企税申报表,包括汇算清缴表,都要去更改吗?
老师好,您有自动编制现金流量表的模版吗
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那现在注销掉,怎么去做呢,这是注销掉的拉来的回单
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.36
注销行银账户还里有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是到还了公司账户里,那这分录应该么怎做,上月个先打我到账户里的100是按照下图1这样做的,还有就是摘要怎写么
你将31.36还回公司时借现金/银行存款 贷:其他应收款
谢谢老师,那还有销户产生的结息0.02,这个怎么做啊
销户时,账户的结息给你现金了吧
老师,这个0.02是不是已经包含在31.63里了
老师请看
计息之后的余额,含在里面了
好的,老师前面一个分录摘要应该怎么去写比较合适
你是说的哪一个,销户哪个码?
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.63 就是这个
老师,这个销户的银行账户就是相当于放着的,不用的,日记账也不登的,做帐也不做的,那这个按照这样做的吗
摘要就写**银行销户
谢谢老师,但那个31.63是那个销户银行账上的,但这个销户的银行没有做过账,也不登日记账的
销户了就不用再做了
而且做账系统里也没有这个银行的,是不是不能这样做了
可以做,但在做这些分录钱,先把这个银行建进去,登录初始余额0.02
我们这边会计说没有余额不用做的,就做我付钱的那个银行,那应该怎么做,有点没搞明白
那你怎么平账怎么解释100块钱用去那里了
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