你好,这个是报表公式的设置问题,是没有把固定资产这个科目余额加在报表公式里面去。
请问建筑行业,资产负债表不平,确认的成本金额刚好在资产负债表中是负债比资产少的金额,是怎么回事
资产负债表的负债和权益栏的金额比资产栏的金额大刚做进账的固定资产的金额,要怎么处理呢?
老师,我的资产负债表和科目余额表里面的那个应收账款金额对不上,资产负债表的金额大于科目余额表,这种我应该怎么处理呢?
老师好,资产负债表本期盈余为负数且负的金额和计固定资产提折旧的金额一样,这是怎么回事?该怎么处理呢
老师你好,我想问下负债资产表中,固定资产金额怎么填,今年购入车,30万,明年固定资产一栏就要填折旧过后的金额吗
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
老师,我看了报表上有固定资产这一项的
就是固定资产这一栏里需要有公式取数,报表才能把固定资产金额加上。没有公式就取不了数据
明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,请为我五星好评,谢谢