你好,可以这么做的,区别就是你做进项和申报附表二,留底
老师,这个月没有销项发票但有进项发票,我做了零申报,这样可以的吗?我做了零申报进项发票还没勾选认证哦,现在可以勾选认证吗?
老师,12月没有销项税,收到的进项发票可以先认证吗,如果不认证,跨年有影响吗
如果本月没有开具发票,不用认证进项发票,那下个月还可以认证这个月的进项发票吗
请问一下我这个月没销项税,只有进项税,这个可以不用做发票认证吗??做发票认证和不做发票认证有什么区别和影响吗?
请问老师,我们公司开回来的进项发票,如果没有开销项发票,可以不认证吗?不认证怎么做账,不认证发票的话,算不算留底税
出口免抵退申报撤销后如何重新申报
对方转账受到监管,用支付宝转账给我过了24小时还没到账
老师,如果股东的老婆,快到退休年龄了,一直没买社保,但发着工资,能发全年一次性奖金吗
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
那么是不是发票认证了就做留底税了呀?这个留抵税的分录需要写吗?要怎么写留底税分录呢
你好是的,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
那么没有做认证的进项税呢?这个分录需要做吗?
没有认证的应交税费未交增值税
那么为什么要未交增值税这个科目呢?我购进来的货物已经交过增值税了呀?用这个未交增值税科目不合适吧?
我写错了应交税费待认证,写这个科目。
你是说我这个进项发票没有认证的话,分录就得要做,借:应交税费~待抵扣进项税额,贷:应交税费~应交增值税(进项)。是这个分录吗?
没有认证,借库存商品应交税费待认证贷银行存款是做这个。
认证之后,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
那么等我下个月可以抵扣了呢?而且下个月的销项税大进项税额呢?并且进项税做了认证了呢?这时的分录怎么做了?
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
那么没有销项税额只有进项,那么做认证不是就是有留底税了吗?这个留底税的分录怎么做呢?
留底的分录就是18:32给你写的那个。
那么人家留底税不是有个科目是:应交税费,应交增值税留底税吗?怎么你就又用了转出未交增值税呢?
你好,没有这个科目 转出未交增值税借方余额就表示留底
怎么没有应交税费~增值税留抵税额。这个科目有的吧
你好,没有这个科目的。你一定没有做过学堂的一般纳税人石涛吧。
那么要去哪里学习这个增值税的分录呢?
看一般纳税人的实操就可以