同学你好,原来是计入其他应付款的哪方了呢
老师,以前会计手工做账待抵扣进项税额用其它应付款科目,现在年初我用财务软件记账能把科目改过来吗?需要怎么改呢?
1.公司购入固定资产时的会计分录,借:固定资产,贷:长期应付款。 2.每月还贷款,前期会计的分录是这样做的,借:长期应付款,借:应交税费-待认证进项税额,贷银行存款。 3.现在我接手后,财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目,每月付款时的会计分录为,借:长期应付款,贷:银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票,收到发票后我问老师把发票入账,会计科目怎么做?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师早上好,请问以前老会计记账时购进原材料时的会计分录是 借:原材料 长期待摊费用—待抵扣进项税 贷:应付账款 而我接手后做的分录是 借:原材料 应交税费—应交增值税—待认证税额 贷:应付账款 现在资产负债表平衡,就是长期待摊费用科目借方一直有余额,这种情况怎么处理啊?
老师我是会计小白, 我现在刚进一家公司主管就叫我修改2021年离职的会计做的烂账,已经报过税了,但是资产负债表和科目余额表如下图1所示往来账款数据有差异,我们用的是用友T3老版本的财务软件,主管只给我指点到下图二叫我以科目余额表为准调报表,我改怎么调
给员工买的衣服可以作为福利费吗?
误餐补助没有发票入账需要在企业所得税汇算清缴时调增吗
今年有残疾人入职,想要享受残疾人保证金减免。是啥时候要去备案,是什么意思呢
请问老师2023年底预付2024年的广告宣传费对方没开发票,2025年2月才开发票,那当时做的是借预付账款,贷银行存款 现在票开了该怎么做账?另外所得税扣除是不是在今年的汇算清缴里面直接填在广告费扣除里面?
你好,公司员工在其它地方领兼职工资吗
利润50万元,账上没钱,还欠老板钱,跟少记成本有关系吗?
个体户和 有限责任公司(自然人独资),有啥区别呀?
老师,个体工商户24年全年开票270万,其中150万是24年4季度开的,25年1月份缴纳个税时为什么还是减半增收的
投资人准备开办一家贸易型公司需要办理什么证件,要跑一些什么部门,准备什么资料
我公司一般纳税人从事农副产品批发零售,客户24年9月,10月从我公司购买蔬菜,肉,调味料,豆制品多批,金额达到100万,款未付发票也未开,并做账务处理了。到今年2025年2月底要求开票。那么我24年和25年要如何账务处理呢,增值税要怎么申报,会有滞纳金吗?
购入进项税记入了其他应付款借方,抵扣记入了贷方
同学你好,现在 借,应交税费一待认证进项税额 贷,其他应付款 将没有认证的金额转出来