你好,冲减之前缴纳时的分录即可
请问老师,这里社保全部显示个人交的,公司不用分担吗?该怎么做账呢?
请问老师 年初社保费不是有优惠吗 交了后又返还的这部分怎么做账呢
老师,部分员工请假未来上班,公司帮他们交了五险一金,单位部分也由员工自己承担,但又有规定提前交入一年社保可以给员工优惠基数的10%的优惠政策, 请问优惠的这10%要怎么做账呀?
老师社保返岗补贴以前年度的怎么做账,还有社保退还一部分这个又怎么做账,都是以前年度的
请问老师,公司上交了一笔增值税费,这笔税费是因为之前年度享受税收优惠税务局返还给公司的,现在税局又查出公司不能享受该笔返还税款,现在得把这笔钱退回给税务局,请问怎么做账?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
请老师 指导一下 分录
你之前分录是怎么做的告知我一下
计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 缴纳时 借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 银行存款
借:银行存款 贷:其他应收款 应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
老师 社保费只返还了一部分啊 就比如是失业保险
金额就是你返还的部分就可以了,就是返还公司部分 借:银行存款 贷: 应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用