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我公司是一般纳税人,2020年6月销售公司固定资产汽车一辆,销售给个人,未开票,一直未确认收入,未缴税,这种情况怎么处理?需要什么资料确认收入,缴纳税款,谢谢!

2021-03-02 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-02 19:29

你好,以后还给他开发票吗?

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快账用户9004 追问 2021-03-02 19:30

不会开发票了,这种情况还需要缴纳滞纳金吗,缴税按多少缴纳呢

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齐红老师 解答 2021-03-02 19:34

你好,现在是被税务局查到吗?如果没有被查到的话,你这个月做账就可以啊,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借银行存款贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。

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快账用户9004 追问 2021-03-02 19:36

没有被查到,收款是收到个人卡了,这样借现金就行吗,税款按百分之13缴纳吗,当时进项票已经抵扣了。

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齐红老师 解答 2021-03-02 19:41

你好,这个金额大的话不能走,现金不合理。

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快账用户9004 追问 2021-03-02 19:43

汽车卖了8万,这样的金额算大吗?谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-02 19:46

你好大的,只要1万以上的,都属于大额。

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快账用户9004 追问 2021-03-02 19:47

那这种情况怎么处理,请您给提供一下意见,谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-02 19:48

做其他应收款,让个人还钱回来的。

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快账用户9004 追问 2021-03-02 19:50

车款已经打到领导卡了。缴税按百分之13缴纳吗?

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齐红老师 解答 2021-03-02 19:51

一般纳税人零九年之后购买的是的

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快账用户9004 追问 2021-03-02 19:53

好的,这么长才确认收入,会有什么影响吗,收入会算到上年度吗,影响汇算清缴吗

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齐红老师 解答 2021-03-02 19:55

这个不好说,如果查到的话,让你补交也不是不可能。

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快账用户9004 追问 2021-03-02 19:56

嗯嗯,明白了,谢谢您。

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齐红老师 解答 2021-03-02 19:57

不用客气,工作愉快。

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你好,以后还给他开发票吗?
2021-03-02
根据规定,自2014年7月1日起,增值税一般纳税人销售使用过的固定资产(进项税未抵扣),可按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,同时不得开具增值税专用发票。根据上述规定,是不能开具专票的。
2020-10-12
你们公司出售自用车辆,需要缴纳的增值税既不是按照收款金额缴纳,也不是按照固定资产清理后的收益缴纳,而是按照相关税收政策规定的方法计算缴纳。 根据规定,一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应区分不同情形征收增值税: 1.销售自己使用过的2013年8月1日以后购进的固定资产,按照适用税率(目前为13%)征收增值税。 2.销售自己使用过的2013年8月1日以前购进的固定资产,可按照3%征收率减按2%征收增值税;也可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 假设你公司销售的自用车辆是2013年8月1日以前购进的,选择按照3%征收率减按2%征收增值税,计算方法如下: 不含税销售额 = 含税销售额÷(1 %2B 3%)= 18500 ÷ (1 %2B 3%)≈ 18000(元) 应纳税额 = 含税销售额÷(1 %2B 3%)× 2% = 18500 ÷ (1 %2B 3%)× 2% ≈ 360(元) 如果选择放弃减税,按照3%征收率缴纳增值税,则可以开具增值税专用发票。 关于开票的问题,如果你公司是一般纳税人,且选择按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,应开具普通发票;若放弃减税,按照3%征收率缴纳增值税,则可以开具增值税专用发票。 至于固定资产清理后的收益与收款金额减去增值税后的差额,这部分差额无需特殊处理,它实际上是由于增值税计算方式和固定资产清理的会计处理所导致的。在会计处理上,出售固定资产的账务处理如下: (1)处置资产时: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)收到转让车辆款项时: 借:银行存款 18500 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 360(或 555,如果按 3%征收率计算) (3)结转处置资产损失或收益时: 借:固定资产清理(余额) 贷:营业外收入 或 借:营业外支出 贷:固定资产清理(余额)
2024-07-11
同学你好!这个可以做成预收账款   后期分期转入主营业务收入的
2022-10-18
同学你好 负数红冲之后按照蓝字发票做蓝字分录
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