您好,您的处理是正确的,因为是以前项目,不需要递延
老师您好,请问我们公司收到一笔专项设备资金,我们做账的时候是 借:银行存款 贷:递延收益 我们按照设备的折旧正常计提—借:管理费用 贷:累计折旧 这样对吗?如果这样做了,那递延收益那个金额怎么冲走
老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候怎么提现专款专用呢
老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候,政府请的培训机构说借:递延收益 贷递延收益 那我拿到发票不入项目成本了,直接入这个递延收益? 吗
我们公司收到别的企业的补贴,之前询问过,有的老师说贷银行存款,有的老师说冲销售费用 ,我记得我考中级会计时有一个政府补贴的章节,政府补贴计入其他收益,有专项指定的基金计入递延收益,那么如果补贴主体不是政府是企业呢?
老师,我们收到政府项目补助,我计入的科目是借方:银行存款 50万 贷方:递延收益:50万;购买材料支付50万,借方:原材料50 贷方:银行存款50 ;请问什么时候结转到其他收益。我的账务处理有没有问题前面这两步?
老师,请问新的超市开业期: 借:管理费用一开办费 贷:其他应付款 一ⅩⅩ 把管理费用结转长期待摊费,再结转到实收资本,怎么写分录
老师,现在单位刻公章、财务章等,免费吗?
企业还没有企业所得税汇算清缴先填报完数据发现有纳税调增,主要是业务招待费调增 4392.40 ,资产减值准备金调增853657.24,怎么调整四大财务报表再出具年审报告
账面应收应付,其他应收金额较大,怎么合理减少呢
请问老师,火车票计算抵扣进项时,把车票原件放在凭证后,火车票还需要复印一份跟进项抵扣联一起单独保存吗?
餐饮费,报员工福利费需要提供哪些单据,只有发票可以吗
实收资本到账,这个印花税是现在就申报还是等到年末营业账簿那个申报?
题库打开为什么是空白呢
老师你好,想问一下当月进项大于销项,账务处理要怎么做,以及多出来的进项以后要怎么账务处理
高级会计师报考条件,有什么要求?