1.收到政府项目补助时:借:银行存款 50万贷:递延收益 50万 2.借:原材料 50万贷:银行存款 50万
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师,有一个小规模食用菌A有限公司,个人(包括股东)打到A基本户,比如50万,然后A公户对公转账给另一公司50万并收到B公司的50发票,有合同,都 是采购一些黄沙水泥,钢材建设厂房用。(类似这种有很多笔,不用的个人打进来,再对公转给不同的公司采购材料) 我的问题是: 1.收到个人打进来的款,借:银行存款 50万 贷方是什么呢? 2.对公转账采购钢材建厂房: 借:工程物资50万 贷:应付账款-B/C/D公司 50万 借:应付账款-B/C/D公司 50万 贷:银行存款 50万 所有材料采购完, 借:在建工程50万 贷:工程物资50万 完工之后:借:固定资产-厂房50万 贷:在建工程50万 这个思路对吗老师?(实际所有流水走完,我们收到的个人款和采购材料款远超50万,大概1400多万)
你好老师,我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商,没收到发票,但材料已到并领用了。 分录:借:预付账款 50万 贷:银行存款 50万 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万? 还是应付账款50万? 问题就是没收到发票,我暂估入库原材料的分录,贷方我应该写预付账款还是应付账款?下月收到发票要怎么冲? 车间水电费已付了10万,也没收到发票,那我要怎么结转这个车间水电费的成本?分录该怎么写?
老师,我们收到政府项目补助,我计入的科目是借方:银行存款 50万 贷方:递延收益:50万;购买材料支付50万,借方:原材料50 贷方:银行存款50 ;请问什么时候结转到其他收益。我的账务处理有没有问题前面这两步?
小规模房屋租赁的税率多少
请问老师,公司给兼职发工资,不上社保,请问怎样入账,需要发票吗?怎样处理呢?
今年1月想补提之前的法定盈余公积分录怎么做?
老师,买超市卡送礼,账务怎么处理?如何避免个税?
老师,你好!咨询个问题,我们有个劳务工程,发票开给对方,工程款对方只打一部分,还有差额就是对方已经代发民工工资了。那这会记凭证怎么做呢
公对公的收据,5000多金额可以入账吗,要报税吗
如果更换法人还有什么其他证件需要更换
做内帐增值税印花税等税金需要先计提吗?
请问,房租发票几个点
你好,老师,我们单位美元账户收到一笔不报关的出口收入,我需要视同内销申报增值税,是吗?那我按照哪天的汇率来确定收入呢?按照收汇当天还是按照算fob价的办法算?
老师这是什么意思没明白 你这写了这个分录 没说明问题吧
如果政府补助是与某项资产相关的,那么应当在相关资产的使用寿命内,按照该资产的折旧或摊销方法,将递延收益分期转入“其他收益”科目。如果政府补助是与收益相关的,那么应当在相关收益实现期间,按照收益实现的比例或金额,将递延收益分期转入“其他收益”科目。您对政府项目补助和购买材料的会计处理是正确的,没有问题。但是,您需要注意在后续期间将递延收益按照合理的分配方法分期转入“其他收益”科目。
对的 我就是不知道什么时候该结转到营业外收入里面,不知道是在银行支付的时候就结转还是,什么时候结转 ?
就例如这个 我2023年12月份一下子支付了50万的材料费 是在12月份就将这递延收益50万全额计入营业外收入么?还是什么时候结转到营业外收入?
你收到的时候转就可以的
收到的时候转不对吧?
分次用完之后转就可以了
还是不明白怎么转,
你收到五十万 一次性用完了五十万 那你就是买完材料之后结转
不是在销售完出现主营业务成本成本之后转么?我看有的老师又是这种说法
不是的 用完了就要转的
那就是 借方 原材料50 贷方 银行存款 50做这笔的时候 直接就结转 借方 递延收益50 贷方 营业外收入50么?
对了老师 我是23年12月份支付的,利润表之前已经确定了,不好修改了 。我直接将这笔50万的结转放入24年1月份可以么?
可以的 结转了就可以
但是这个涉及到本来23年12月份确认的损益计入24年了 这样会不会有什么纳税风险
同学你好 这个一般没事