你好 1. 是的。 比如我找你买货物 我支付你钱了。 你要开票给我 。我才好拿着发票和入库单等来做账 货物 购进分录 2. 假如我是一般纳税人收到你开的 专票 是可以认证抵扣 。是的 3. 你老板估计是想买发票来抵扣进项税的吧 。 如果没有真实业务 是虚开发票回来的。这个处理有风险的哈。
是老师,现在是这个情况,因为我们这个办公室是临时的,然后租的那个私人的那个房子来作为办公室用,然后这个我们不是交了房租以后,那个老板不是应该要给我们一张发票我们入账吗?但是现在她不愿意去那个税务局开票,让把那个税金给扣下来,然后其余的钱给他啊,然后我们那个负责人呢,然后就输,就让给算出来啊,多少钱扣出来以后她好给她赚,赚钱那个我,我就不知道这个交房租的这个税率是多少。
我们的发票开了之后作废,换了开票员需要去税务局冲红,我们是给到外账公司做帐的,他的意思,我们那个财务的意思就是我去冲红了这一笔之后,他的票给税局,收回去了,然后我们就没有这一个凭证吗?那他报税的时候他报了这一笔,然后对不上就是数对不上跟税局的那个数就是,不知道怎么报
乐老师,我有一个问题,就是那个进项税的那个票进项票不是应该是你去采购货物的时候,然后对方给的,然后可以抵扣的,按道理应该是这样子的,对吗,然后那个老板跟我说需要多少进项票,他去买这个是什么意思。
老师,我问你个题哈,我不知道这个押题册您这个手里有没有这个题,这样儿这个所得税的题在题目的基础上,他第一个他有一个接受我们公司的捐赠,然后就是他不是那个权力性的投资,然后他就应当给他确认为收入哈,然后这个题干上是十个亿,然后这个捐赠收入是1000多万吧,哈。然后就是在算他后面儿的这些什么业务招待费的时候儿啊,还有广告收入的时候儿,他这个应该给他寄到收入里面儿,那么我们在后面儿就是算这些限额的时候儿应不应该就把它也列进去呢,因为我今天做了一个题是列进去的,后面儿这个题他又不列,在又不列进去,什么情况列进去什么情况不列进去呢。
老师 那个进项抵扣勾选 是进去看看有什么可以勾选的进项发票 然后勾选了几条 下面就会显示那个合计金额吗? 然后比如我算好我想勾选2万,我可以进去勾选大概这么多金额的进项票吗?
季度预缴,现在在电子税务局申报,这个季度开始税务局对个体工商户申报时会做出提示预警,如果成本费用填列的金额与当期收到发票的金额差异过大会做出提示了。小个体户收到的发票是怎样在自然人电子税务局里提现出来的呢?
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
老师,是小规模的,现在我这个月需要开12万(因为每个季度只能开七万),然后公司注册地是深圳光明,要拿合同去税管员申请发票的,是可以在罗湖区税务局的吗?现在问就是需不需要去到光明那边呢。
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
然后他要我根据他的假发票,做个假合同貌似
这个是我今天面试了一家关于建安的公司,他是一般纳税人,然后报税这一块,我一点也不会,那老板说需要多少进项税跟他说,他去买,我都听懵了,那老板需要一个会避税和做合同的,我连报税都不会
你好这样你会有风险的。 你们这样操作会有风险哈 。 这个是接受虚开发票了