同学你好 借银行 贷专项应付款 借专项应付款 贷资本公积 借在建工程 贷银行存款 借固定资产 贷在建工程
老师,请教一下,我们公司租的民房改建一个生态歺厅,借记在建工程贷银行存款,这个歺厅财政拨了个专项资金借记银行存款贷记专项应付款,那这个专项应付和生态歺厅的分录又怎么做的
老师好,公司收到财政专项资金,借:银行存款贷:专项应付款,公司把收到的专项款全部转到法人帐户里,支出的时候全部做成借:在建工程贷:其他应收款,现在要怎么下专项应付款的账呢?财政现在要来验收工作,要看这个钱具体花在哪里了,现在该怎么做账比较合理呢?
老师,因为我之前付租金 借研发支出-资本化-厂房租金,贷银行存款 后来这个月收到一笔财政专用款,我记为专项应付款,所以之后的付的租金我可以把之前的分录直接改为专项应付款-厂房租金 贷银行存款 这样可以吗
老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
老师建筑企业,凡事从外边请的工人都是属于劳务分包费吗
老师请问怎么区分劳务和服务
老师,非盈利组织机构,企业收到汇算清缴退税这笔款入哪个现金流量哪个项目?支付的培训费退回来了,还有办公室房租入都分别入现金流量表哪个项目?
老师请问怎么区分劳务和服务
3、甲企业2017年11月1日以1204万元的价格(其中,4万元为相关费用)购入乙企业2017年1月1日发行的五年期一次还本付息债券,债券面值总额1000万元,票面年利率12%.甲企业采用直线法对债券溢价进行摊销,甲企业2017年应摊销的债券溢价为( )万元。这题不懂为啥要除剩余月份还要乘2
老师个体户的经营者社保交的是灵活就业的,申报经营所得时扣除多少社保费
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
老师。那就是转到了资本公积里了,这个应是完工在转还是收到钱就开始转呢
完工后转就可以了哦