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老师,请教一下,我们公司租的民房改建一个生态歺厅,借记在建工程贷银行存款,这个歺厅财政拨了个专项资金借记银行存款贷记专项应付款,那这个专项应付和生态歺厅的分录又怎么做的

2021-02-26 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-26 11:09

同学你好 借银行 贷专项应付款 借专项应付款 贷资本公积 借在建工程 贷银行存款 借固定资产 贷在建工程

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快账用户8799 追问 2021-02-26 11:23

老师。那就是转到了资本公积里了,这个应是完工在转还是收到钱就开始转呢

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齐红老师 解答 2021-02-26 11:27

完工后转就可以了哦

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同学你好 借银行 贷专项应付款 借专项应付款 贷资本公积 借在建工程 贷银行存款 借固定资产 贷在建工程
2021-02-26
您好,同学,很高兴回答
2023-09-22
你好,这个分录是可以这样的。
2021-12-01
首先,对于你所提供的分录,我并没有看到明显的错误。你的做账方式基本符合我国企业会计制度的要求。不过,我想你可能还没有提及到“专项应付款”这个科目的使用。 “专项应付款”是一个特别的负债科目,用来核算政府部门拨入的具有指定用途的专项资金。当你收到这笔资金时,你会记入“专项应付款”的贷方,而在你使用这笔资金付出相关的成本或费用时,你会记入“专项应付款”的借方。 关于你提到的上缴收益并给财政的环节,这个需要具体看你的业务情况。一般来说,如果你上缴的是财政专项债的收益,可能不需要做额外的会计处理,因为这个上缴实际上是一种债务的偿还行为,不是经营活动的结果。 但是,如果你的上缴收益并非是财政专项债的收益,而是一种经营活动的收益,那么你需要把这部分收益记入到“其他业务收入”的借方,同时记入到“银行存款”的贷方。
2023-09-22
同学你好都不对 因为最后专项应付款要转到资本公积
2021-06-22
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