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老师,因为我之前付租金 借研发支出-资本化-厂房租金,贷银行存款 后来这个月收到一笔财政专用款,我记为专项应付款,所以之后的付的租金我可以把之前的分录直接改为专项应付款-厂房租金 贷银行存款 这样可以吗

2021-12-01 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 11:13

你好,这个分录是可以这样的。

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快账用户8085 追问 2021-12-01 11:28

老师,专项应付款是不是采用收付实现制,

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:29

没有这个要求啊,企业会计科目也用这个,我看是权责发生制

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快账用户8085 追问 2021-12-01 11:34

老师,如果采购材料原来是分录是 借应付账款贷银行存款,等发票回来 借原材料贷应付账款,领用时借研发支出-资本化 贷原材料 现在用专项应付款这个科目该怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:39

等你实际用的时候,把专项应付款冲了,到时候写成  借 专项应付款  贷 银行存款

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快账用户8085 追问 2021-12-01 11:41

老师,是不是这样? 采购材料 借应付账款 贷银行存款 等发票回来 借原材料贷应付账款, 领用时借专项应付款-材料费 贷原材料

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:43

我认为不是这样,你这样就平白无故出来一个专项应付款了。。

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快账用户8085 追问 2021-12-01 13:01

老师,您不是说实际用时,把专项应付款冲了吗?

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齐红老师 解答 2021-12-01 13:04

采购材料 借应付账款  贷银行存款 等发票回来 借原材料贷应付账款, 领用时借专项应付款-材料费    贷原材料 你这样做前边是不是有一笔贷方专项性付款的付款的分录?

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快账用户8085 追问 2021-12-01 13:58

您是说我第一个分录吗?采购材料,借应付账款二级科目是某某公司,不是专项应付款

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齐红老师 解答 2021-12-01 14:01

您这个专项应付款前边会有一笔贷方分录的  比如 借:银行存款  贷 专项应付款

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快账用户8085 追问 2021-12-01 14:11

是的,老师,上个月收到财政专项款100万元,我之前就做过一笔 借:银行存款贷专项应付款-财政局

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齐红老师 解答 2021-12-01 14:11

你做过这一笔的话,那下边的分录就可以按照你说的做。

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快账用户8085 追问 2021-12-01 14:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-01 14:23

不客气,祝您工作学习愉快。

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