你好,这个分录是可以这样的。
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
老师,专项应付款是不是采用收付实现制,
没有这个要求啊,企业会计科目也用这个,我看是权责发生制
老师,如果采购材料原来是分录是 借应付账款贷银行存款,等发票回来 借原材料贷应付账款,领用时借研发支出-资本化 贷原材料 现在用专项应付款这个科目该怎么做账呢?
等你实际用的时候,把专项应付款冲了,到时候写成 借 专项应付款 贷 银行存款
老师,是不是这样? 采购材料 借应付账款 贷银行存款 等发票回来 借原材料贷应付账款, 领用时借专项应付款-材料费 贷原材料
我认为不是这样,你这样就平白无故出来一个专项应付款了。。
老师,您不是说实际用时,把专项应付款冲了吗?
采购材料 借应付账款 贷银行存款 等发票回来 借原材料贷应付账款, 领用时借专项应付款-材料费 贷原材料 你这样做前边是不是有一笔贷方专项性付款的付款的分录?
您是说我第一个分录吗?采购材料,借应付账款二级科目是某某公司,不是专项应付款
您这个专项应付款前边会有一笔贷方分录的 比如 借:银行存款 贷 专项应付款
是的,老师,上个月收到财政专项款100万元,我之前就做过一笔 借:银行存款贷专项应付款-财政局
你做过这一笔的话,那下边的分录就可以按照你说的做。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。