你好。你们没有签订合同吗?那你们之前机器收到没有做固定资产吗
老师你好,麻烦问一下就是我们2018年欠一个供应商的货款,之前没有做账的,现在我来做这个账但是老板不能确定欠多少钱!就是想起了就付一些!这样我要怎么入账!
请问老师,我们购买一批机器及配件已经有半年多之前未付款也没有确定的要付多少钱,现在知道多少钱了,也付了三分之一的款请问怎么入账?
老师,请教一个问题。新开企业,购买固定资产,已经按合同支付了不含税货款,现在距离购入固定资产已有差不多半年,我方一直未付13%的税款,对方也一直未开票,但是机器已投入使用,我这边怎么做比较合理?难道是暂估入库,入库隔月就提折旧,然后等开票了,再补记税费分录?
老师,我们公司目前属于筹备期,目前设备在安装,但是购买了一批易损零配件,这个怎么做账务处理?这个设备也不知道老板从哪里弄来的,没有购买合同我问没有收到付款通知。如果不需要付款,该设备及易损零配件怎么做账务处理?需要付款又怎么处理?
公司之前帮别的公司垫付了八万元,分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元,之前的会计一笔做的其他应收款,一笔做的在建工程,这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付,现在款项总计收回了15万多,其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息,但是现在还不能确定分别给两家付多少钱?八万元的利息是多少也没确定,应该怎么做账?麻烦告诉我详细的会计分录,谢谢老师
公司购买油漆,去年入了低值易耗品,已经用在办公楼,今年怎么调账
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
那劳务公司把销售材料加到营业范围是不是就属于其他业务收入啊
付款人是银行卡中心的账怎么做
这个在汇算清缴里怎么取数?
股东分红 还没有申报个税,这笔分红等后面公司经营需要当扩资吗?
请问个人所得税手续费返还分录怎么做?
老师,在做汇算清缴的时候, 比如25年补计提24年的社保900元, 这个金额应该要加上吧?这是归属于24年的社保, 同样24年补提的23年社保也要减掉, 它不属于24年,是这样理解的吗?
你好老师,同事之间借钱,可以用工资抵吗,钱可以直接打到债务人卡上吗
老师:请问支出半年的房租该怎么做账?
因为领导当时说还不给供应商钱,先用用看也还要砍价
你好 那你也得先入账 先按合同约定金额来暂估做固定资产 然后按月折旧了。 确定了金额在调整折旧额和固定资产分录
请问怎么记分录
现在确实金额了,只是才付3成的钱,怎么入账记分录呢?
你好 借固定资产 进项税贷 银行存款 应付账款
谢谢,已付那部分怎么记分录
你好 已经给你做了银行存款 那部分了 。 后面没有付款的金额做的应付账款 。 你理解一下
谢谢老师
没事的。希望能帮到你