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老师,请教一个问题。新开企业,购买固定资产,已经按合同支付了不含税货款,现在距离购入固定资产已有差不多半年,我方一直未付13%的税款,对方也一直未开票,但是机器已投入使用,我这边怎么做比较合理?难道是暂估入库,入库隔月就提折旧,然后等开票了,再补记税费分录?

2022-03-28 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 11:09

你好 ,是的,暂估入库,入库隔月就提折旧,然后等开票了,再补记税费分录

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快账用户3670 追问 2022-03-28 11:18

老师,距离购入固资已差不多半年,对方仍未开票,这样会不会对我司产生税务问题?

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齐红老师 解答 2022-03-28 11:35

你就是进项和所得税不得抵扣

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相关问题讨论
你好 ,是的,暂估入库,入库隔月就提折旧,然后等开票了,再补记税费分录
2022-03-28
同学你好 暂估入库的次月可以折旧
2022-03-28
同学你好 对的 没有发票的要调增
2023-04-27
你好;  是的; 还是按照账上的数据 来写金额 ;如果  你这个折旧额 与你税务上的折旧年限有差异; 就会涉及调增的 
2023-04-27
同学你好 都有发票的 购进的时候 借库存商品 贷应付账款 销售出去的做内销的分录 无法销售的计入待处理财产损溢
2022-05-11
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