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老师能评服务费28万,一开始预付了14万来票,后来又收到到一个14万的发票后又付的款, 怎么做分录

2021-02-17 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-17 21:21

1.借预付账款14 贷银行存款14 2.借费用28 贷预付账款14 银行存款14

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快账用户7880 追问 2021-02-17 21:25

假如来票直接付款的钱,怎么做,以后这笔还陆续付,

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齐红老师 解答 2021-02-17 21:26

借费用贷银行存款

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快账用户7880 追问 2021-02-17 21:28

你第一个问题回答的不对,第一次预付14已经开票,28万分开开的,

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齐红老师 解答 2021-02-17 21:30

你好,那就每次开票付款确认费用

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快账用户7880 追问 2021-02-17 21:35

这样问吧,一共30万,分3次来票每次10万票,来一次票付一次款怎么写分录

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快账用户7880 追问 2021-02-17 21:36

没次可以借费用贷银付吗

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齐红老师 解答 2021-02-17 21:38

你好,每次来票付款借费用贷银行存款

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快账用户7880 追问 2021-02-17 21:41

筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗

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快账用户7880 追问 2021-02-17 21:46

老师能评服务费28万,一开始预付了14万来票,后来又收到到一个14万的发票后又付的款, 我之前是这样做的,借:预付14 贷:银行14 借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做 借:在建14 贷:预付14 借:预付14 贷:银行付14

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齐红老师 解答 2021-02-17 21:48

借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做(改成预付)

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快账用户7880 追问 2021-02-17 21:57

筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗

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齐红老师 解答 2021-02-17 21:58

收到发票没付款可以用应付账款

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快账用户7880 追问 2021-02-18 13:31

老师,筹建期买的变压器设备早以安装完了,票刚来,我是不是得结转到固定资产在折旧了

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齐红老师 解答 2021-02-18 13:33

你好,结转到固定资产再提折旧

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1.借预付账款14 贷银行存款14 2.借费用28 贷预付账款14 银行存款14
2021-02-17
你好,是的,先计入预收款,并计算销项税额,后期再分别确认收入。同学分录是对的。
2025-02-12
您好,借 预付账款20  贷 银行存款 20
2023-06-27
你好,同学。 你这是发生业务 时 借,固定资产 未确认融资费用,差额 应交税费 增值税,已经取得的发票进项 贷,银行存款 14万 长期应付款,欠款金额 后面每期提供发票支付 借,长期应付款 应交税费 贷,银行存款
2021-03-15
借:事业支出 4 贷:资金结存 4 借:预付账款4 贷:银行存款4 借:事业支出 尾款 贷:资金结存 尾款 借:业务活动费用       预付账款  4 贷:银行存款  尾款
2021-12-30
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