1.借预付账款14 贷银行存款14 2.借费用28 贷预付账款14 银行存款14
老师你好,我司是建筑企业,挂靠我司的A项目部,公司收到工程款扣除管理费后拨款给A项目部(按工程款的30%计提人工费) 借:主营业务成本-人工 50万 贷:应付职工薪酬 50万 借:应付职工薪酬 50万(可是提供的工资表只有5万) 贷:银行存款 50万(给项目部) 后来代发农民工工资专户又代发工资14万 原来的会让我把代发的14万工资算到之前的计提里面,这是从银行实打实付出去的,怎么做会计分录?这样等于银行付了50万+14万?
老师能评服务费28万,一开始预付了14万来票,后来又收到到一个14万的发票后又付的款, 怎么做分录
老师,公司付了一笔11万多的半年租金,我该怎么做分录?还没收到发票,来了发票又该怎么录?
老师, 公司付了一笔服务费的预付款20万,没有收到发票,服务费总共50万, 分录怎么做?
请问下去年暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 22万 今年收到成本发票14万,怎么做写冲减分录呀? 实际成本是14万是吗?如果是小企业会计准则,借应付账款贷利润分配未分配利润22万, 借利润分配未分配利润14万,贷应付账款。 老师,按这样去年暂估22万应付账款冲减完了,开回来成本发票14万,还缺8万的成本发票没有冲减完,怎么体现出来呢?
老师,公司提示这样?能补申报吗
老师,2022年忘了给5个人报劳务费了,一个人500元,现在怎么办
您好,要是交税了,没有把完税凭证入账是不是在利润表里面所得税里面没有金额?
公司是电商零售批发公司。有两种情况。一种是门店商家个体户和个人代销我们公司商品。比如他们卖了2000块。我们给他们提货价1500,(我们从厂家进价1400),就他们而言 赚500,客户用国补优惠刷了金额到我们公司(优惠付款金额百分比),公司的国补要申请后面才打款给我们老板,然后我们扣除这部分利润的销项税500*0.13和实际金额的刷卡手续费后用微信返销售利润给他们,该怎么做账。剩下的都是对公正打款常销售。会计分录怎么写
老师我们公司房子出租给个人,需要交什么税,税率是多少
我是购货方,卖房发票开错了把发票作废。我购货方没点确认怎么办。这些年卖方作废发票我一直没点过确认会有啥问题吗?
老师好,我们有2个公司,法人都是一个人,A公司余额被冻结了,我们的费用可以从B公司出账吗?然后做A公司的成本吗?然后A和B挂账可以吗?
老师您好,员工报销:发票金额(12,035元)与实际报销金额(4,035元)存在差额8,000元,请问差额需要入账吗?是不是按报销金额入账就行?
2021年,小规模纳税人和一般纳税人划分标准,销售额达到多少必须转一般纳税人
老师 公司没给员工买社保 都需要申报个税的吧
假如来票直接付款的钱,怎么做,以后这笔还陆续付,
借费用贷银行存款
你第一个问题回答的不对,第一次预付14已经开票,28万分开开的,
你好,那就每次开票付款确认费用
这样问吧,一共30万,分3次来票每次10万票,来一次票付一次款怎么写分录
没次可以借费用贷银付吗
你好,每次来票付款借费用贷银行存款
筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗
老师能评服务费28万,一开始预付了14万来票,后来又收到到一个14万的发票后又付的款, 我之前是这样做的,借:预付14 贷:银行14 借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做 借:在建14 贷:预付14 借:预付14 贷:银行付14
借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做(改成预付)
筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗
收到发票没付款可以用应付账款
老师,筹建期买的变压器设备早以安装完了,票刚来,我是不是得结转到固定资产在折旧了
你好,结转到固定资产再提折旧