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请问下去年暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 22万 今年收到成本发票14万,怎么做写冲减分录呀? 实际成本是14万是吗?如果是小企业会计准则,借应付账款贷利润分配未分配利润22万, 借利润分配未分配利润14万,贷应付账款。 老师,按这样去年暂估22万应付账款冲减完了,开回来成本发票14万,还缺8万的成本发票没有冲减完,怎么体现出来呢?

2024-05-22 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-22 17:34

剩下的纳税调增8万就可以打。

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:34

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

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快账用户1359 追问 2024-05-22 17:35

好的,就是剩下8万做纳税调增处理

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:36

对的是的,是这么做的。

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快账用户1359 追问 2024-05-22 17:36

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:37

不用客气,工作愉快。

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剩下的纳税调增8万就可以打。
2024-05-22
实际成本是14万是吗?如果是小企业会计准则,借应付账款贷利润分配未分配利润22万, 借利润分配未分配利润14万,贷应付账款。
2024-05-22
您好,是的,您的分录没问题
2022-05-12
你好      你这个 3万发票 和你 5万的  业务暂估是同一个业务的  。 那你就红冲3万的暂估 。剩下2万汇算之前没有发票 就  调增 。 分录是不动的。 继续暂估在2万里面去。  
2021-04-01
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润做这一个。
2023-02-23
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