您好 公司业务量很少的时候,能把对账单,三大报表,科目余额表放在记账凭证的前面,然后和记账凭证装订在一起
老师,公司业务量很少的时候,能不能把对账单,三大报表,科目余额表放在记账凭证的前面,然后和记账凭证装订在一起
老师,这个记账凭证装订的时候必须把科目余额表和银行电子对账单,打印出来,放在最上面,一起装订吗?要
老师,就是现在把前期纸质的会计凭证从新录入系统,发现前任会计账务处理很多都不合规,特别有些期间的财务报表跟税务申报的对不起,明显就是差凭证,可是凭证装订上面填写的多少张会计凭证跟实际的也能对上,不知道前任会计是怎么申报的,明细账也没有,不清楚申报数据是怎么来的,这个好几年了该怎么调整
老师,我们代账会计把银行对账单,科目余额表和凭证订在一起,财务报表叠起放凭证当期上面,没订,是这样的吗?还有没有什么需要和凭证订在一起的吗?谢谢
就是明细账的话,它是根据记账凭证来填制的嘛,然后看一下我这个填的这个思路是对的吗?,然后后面的。每一笔就是也是根据记账凭证,然后一直这样的写下去对吗?那个余额栏里面的金额要不要去算一下,然后把它算出来之类的,然后关于这个明细账的话,就是我这个填法对吗?就是到时候翻下一页记账凭证,然后就往后看看到原材料,然后就把它相应的位置就这样填进来,这个12月06日然后寄至多少多少号,然后摘要然后金额什么什么的,然后余额那个地方要填吗?然后大概要怎么去算呢,然后数量和单价这里在记账凭证这个上面我也看不大出来,所以这个要填吗?这个是数量金额式的明细账,也是这样停下去的吗?那后面到时候这个三栏式明细账的话也是这种填法吧
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款