可以的,主要银行对账单装订起来
老师请问 装订凭证要附的银行对账单,必须用从银行领取的对账单吗,能不能用插u盾 在网上银行打印出来的对账单装订 基本户的是从银行打的 但是一般户能不能从网上银行
老师,公司业务量很少的时候,能不能把对账单,三大报表,科目余额表放在记账凭证的前面,然后和记账凭证装订在一起
老师,这个记账凭证装订的时候必须把科目余额表和银行电子对账单,打印出来,放在最上面,一起装订吗?要
老师,我们代账会计把银行对账单,科目余额表和凭证订在一起,财务报表叠起放凭证当期上面,没订,是这样的吗?还有没有什么需要和凭证订在一起的吗?谢谢
请问老师,一个月的凭证要分很多本装订的话是哪样装订的,科目余额表放在哪个里面?还有银行对账单放在哪个里面
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
不装可以吗?银行对账单上的余额数字必须跟科目余额表上的银行存款数字对上吗?
可以另外单独装订,看你方便。
余额如果有未达则不一致
月末应该一致呀
未达帐項,你可以了解一下