你回到账务处理,反结账,反到1月期间
老师,我们用的是管家婆财务软件,我6月份已经反结账了,又添加上了几笔记账凭证,但是前面我结账的时候已经结转出来损益了,我添加过后觉得没有问题了,可以再点结转损益然后结账吗?
老师好!我刚刚年底结转了,但是发现一个错误,想反结账,但是提示年初不能反结账,要到年底结转备份里面才能反,我打开2020年的不小心反结转了两次,现在12月份的过不了账,提示本会计期间没有要过账的凭证,请问我该怎么操作才能过12月份的账?
请问老师 我软件反结帐不了 结转一月损益结果结转成了二月 但是二月还没有账务 现在再录入凭证是三月 该怎么办呀 我需要入二月份的账
老师,用友u8期间损益结转,我现在做的内账,应该结转7月,没注意,结转的月份是8月的了,制单日期显示是8月,应该怎么办?我点击查询凭证,没有查询到这张凭证,我又点击了7月份的,又重新结转一次,显示的还是8月制单的,我都不知道怎么办了,我第一次结转和第二次结转操作的有啥区别,现在系统应该是咋样的了,蒙了
我想问一下,9月的账我结转了,但是发现有比钱没有录进去,反结账之后应该怎么操作?新入的凭证在所属期在10月份。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
反结帐不了老师
你这是反过账 反结账,同学
呀 一着急迷糊了 谢谢老师
不客气,祝你工作愉快