可以直接在10月补入帐的
老师。你好 想问一下 9月份客户给我支付了我给他寄样品的快递费 是美金,但是没有结汇入银行账户,但我9月份也实际给客户寄了样品 但是美金结汇是在10月份结汇进入到银行账户的,那我9月份 10月份这两笔费用怎么记分录呢
老师好!我刚刚年底结转了,但是发现一个错误,想反结账,但是提示年初不能反结账,要到年底结转备份里面才能反,我打开2020年的不小心反结转了两次,现在12月份的过不了账,提示本会计期间没有要过账的凭证,请问我该怎么操作才能过12月份的账?
请问老师 我软件反结帐不了 结转一月损益结果结转成了二月 但是二月还没有账务 现在再录入凭证是三月 该怎么办呀 我需要入二月份的账
老师,用友u8期间损益结转,我现在做的内账,应该结转7月,没注意,结转的月份是8月的了,制单日期显示是8月,应该怎么办?我点击查询凭证,没有查询到这张凭证,我又点击了7月份的,又重新结转一次,显示的还是8月制单的,我都不知道怎么办了,我第一次结转和第二次结转操作的有啥区别,现在系统应该是咋样的了,蒙了
我想问一下,9月的账我结转了,但是发现有比钱没有录进去,反结账之后应该怎么操作?新入的凭证在所属期在10月份。
老师好,我们公司销售设备后期供试剂,我们进价设备10万,该设备卖给另一个公司5万,但是后期该设备需要的耗材我们是有一点点利润的,这种情况税务是认可的吧?
老师,因为我们公司员工全国各地都有,工资公司发放,社保公积金就是喊其他公司代买的,他们就开票给我们服务费,那怎么做账啊,比如员工工资1000,社保公积金合计2000,个人部分800,,公司发放工资8000,代买公司开票2000,怎么做分录啊
请问一般纳税人之前开了2000专票给他,现在他要退款500,直接开-500的发票给他吗。还是之前要作废然后重新开
小规模,销售233489.82,申报印花税,填写计税依据是233489.82/1.01还是233489.82/1.03?
一个企业投资我们企业,打钱到我们企业对公账户,我需要给他开票吗?
我们一个劳务派遣的员工辞退了 ,需要支付赔偿金,他的合同是跟劳务派遣签订的,想问一下这个是我们直接支付赔偿金还是通过劳务派遣公司比较合适啊
老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说又可以收回了,我们如何账务处理?计入什么科目?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复 可以简单的理解为我们这个款项又有可能收回了 所有要转入其他应收款里面 2025年账务处理 借方:其他应收款 贷方:以前年度损益调整 借方:以前年度损益调整 贷方:利润分配 纳税调增是调整2023年的纳税申报表是么?还是2024年2025年?填写在调整项目明细表“其他”
福利费是按工资的14%吗
请问老师公司卖二手车需要交哪些税呢?发票怎么开呢
请问,员工个人公益捐赠,能抵扣个税吗?申报工资时怎么填呀?例如工资8000元,捐了1320元,填附表总提醒不能超过楼除数0?不知道是哪里填错了,还是别的原因?谢谢
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那我要把这笔钱做到9月,9月不能再增加凭证了么?
那就要反结账进行修改的
怎么修改呢?
你要先进行反结账啊
操作步骤是怎么样的呢
我已经反结账了,接下来该怎么操作
反结账了,你直接新增一张凭证在9月就可以的额
反结账后新增凭证还是在10月呢
那你进行反过账了吗