同学你好 填写27 28栏里面的
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,我发票共认证3份,其中一份选择了发票不抵扣勾选,我申报表填写认证进项税时怎么填写?
请问老师,我这边发票抵扣认证也勾选了,为什么在纳税申报填写时查找不到呢?
请问一下勾选了认证了不抵扣勾选,申报时会自动跳到申报表二待抵扣进项税这里,这个我要怎么申报填写呢?
9月季度转一般纳税人,先申报7-9月小规模后本想勾选抵扣再申报一般纳税人,抵扣勾选发现自动跳到下一个所属期10月了,导致9月没得勾选,然后把小规模申报表作废了还不行,请问能退回所属期吗 抵扣勾选不是一般纳税人才有的吗?一般纳税人还没申报,只是申报小规模,系统自动跳到下个所属期了?
是自动跳到26,27的,然后我再填写一下28栏就可以吧,26栏自动跳出来我也不用去删掉吧
不用,填写28栏就可以了