你好, 勾选不抵扣那一张数据不用填写报表,其他的数据填写附表二
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,我发票共认证3份,其中一份选择了发票不抵扣勾选,我申报表填写认证进项税时怎么填写?
请问一下勾选了认证了不抵扣勾选,申报时会自动跳到申报表二待抵扣进项税这里,这个我要怎么申报填写呢?
老师,比如认证了10份进项发票,其中有一份是勾选不抵扣,在报增值税录入进项时是填10份还是9份?
简易计税项目勾选发票的时候选择了不抵扣勾选,9月份申报表填写了到了本期认证相符且本期抵扣列,现在申报11月份的增值税申报不了要怎么处理
老师,税务局会查吗?选择不抵扣
你好, 允许选择不抵扣,