咨询
Q

老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?

2020-08-11 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 16:32

你好,退税的不能抵扣的,一张发票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退税的

头像
快账用户6080 追问 2020-08-11 16:54

那我勾选的退税发票不用再增值税表二里面填报是吗老师?

头像
齐红老师 解答 2020-08-11 17:05

你好,要填写在出口退税不抵扣栏

头像
快账用户6080 追问 2020-08-11 17:11

应该填在哪一行,我没在表二里找到呢

应该填在哪一行,我没在表二里找到呢
应该填在哪一行,我没在表二里找到呢
头像
快账用户6080 追问 2020-08-11 17:14

填在第18行免抵退办法不得抵扣的进账税额栏吗

填在第18行免抵退办法不得抵扣的进账税额栏吗
头像
齐红老师 解答 2020-08-11 17:20

对的,就是18行那个的

头像
快账用户6080 追问 2020-08-11 17:26

老师,那在没申报出口退税前的申报月份,这个不得抵扣的税额需要在每个申报月份里填报吗?还是说只在7月份申报期内申报一次就可以了以后月份就不用再填报了

头像
齐红老师 解答 2020-08-11 17:46

你好,填写一次以后就有了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,退税的不能抵扣的,一张发票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退税的
2020-08-11
您好,1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作
2021-01-12
你好,同学,如果你勾选认证了,但是最终又不抵扣,是填写在 本期认证相符但未申报抵扣这一行。建议以后抵扣多少,就勾选多少,因为现在没有抵扣期限的限制了,不需要多勾选。
2021-04-26
填写在本期认证相符的进项里,抵扣不了的会自动留底。
2022-12-05
我想着把这个几分发票让供应商冲红,然后在开具正常发票,这样可行吗只能这样,你联系对方开红字发票重新开吧
2019-08-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×