你好。如果不是企业的业务不要做账
老师,我刚才发现到有一辆对公的小轿车在老板那有一张机动车的抵扣联的发票是2018.9.13买来的,但是2018年的9月-12月的凭证上没找到,还有财务软件上的固定资产-汽车,里也没有找到这辆车入过账,这时我该怎么做,可以补上去做账吗?把那张抵扣联复印做账吗?我怀疑以前会计没入账呀
老师,你好!请教一下:我们公司采购一批货物,收到一张专用发票,已经抵扣,现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让,这样情况我已经抵扣了进项,该怎么处理呢?可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票,我拿来做账吗?
老师,你好! 给同一公司的同一笔收入开了2次专票,本来之前开的一张票应该收回来冲红的,但是第二次开具的时候,发票还没有拿回来,后来对方回复之前的票弄掉了,这种情况怎么处理呢? 我可以现在没有拿到票的情况下,把第一张发票冲红吗?这样会不会完成我这个月这个税率是负数,还要退税呢?
老师好,上个月公司收到一张汽车修理的专票,是老板亲戚开进来的,但又不来报销。这种情况我该怎么处理?可以把将入账抵扣吗?
老师!公司这辆车没入固定资产,修车开来了专票,像这种情况我可以先入账吗?把进项也给抵扣了,等汇算清缴时已抵扣掉的税该怎么调增呢?
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
那是不是该把这张专票退回去?
你好, 如果不是企业的业务,您不用管。
但开来的专票是公司的抬头
放任不管没事吧?
您好您好,那您就退回去。