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老师,你好!请教一下:我们公司采购一批货物,收到一张专用发票,已经抵扣,现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让,这样情况我已经抵扣了进项,该怎么处理呢?可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票,我拿来做账吗?

2020-10-15 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 09:22

你开信息表就可以 对方开负数发票 是的

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快账用户8955 追问 2020-10-15 09:28

我这边在我的发票开具系统里面调信息表,然后让对方再开一张负数发票过来吗?

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齐红老师 解答 2020-10-15 09:44

你是购买方的是的

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快账用户8955 追问 2020-10-15 14:51

那我这边怎么做账务处理呢?

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齐红老师 解答 2020-10-15 14:54

借应付帐款贷库存商品,进项转出

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你开信息表就可以 对方开负数发票 是的
2020-10-15
你好,按折扣后的金额做收入和税金就行
2023-11-30
直接全额红冲,再开正确的金额
2022-03-07
你好,现在补结转就可以借主营业务成本贷库存商品。
2020-12-31
 你好;    没有抵扣 ;直接退发票给你销售方; 销售方选择未抵扣处理开红字信息表开红字发票即可   ;      开了红字发票 就不能去抵扣上月的蓝字发票了   
2022-05-13
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