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老师你好,为何我的预付账款21年年初跟20年年末对不上呢?预付账款年末在贷方,是否需要用分录调整?且应付账款年初年末是同样的数据,正常不应该是20年期末等于21年期初吗?用的是金蝶系统,请老师解答。谢谢。

老师你好,为何我的预付账款21年年初跟20年年末对不上呢?预付账款年末在贷方,是否需要用分录调整?且应付账款年初年末是同样的数据,正常不应该是20年期末等于21年期初吗?用的是金蝶系统,请老师解答。谢谢。
2021-02-03 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-03 19:53

你好, 你看你的科目余额表么 预付账款和应付帐款的重分类导致的?

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快账用户6760 追问 2021-02-04 16:21

老师,20年12月和21年1月的科目余额表如图,请告知下我该如何操作才可以解决这个问题呀?

老师,20年12月和21年1月的科目余额表如图,请告知下我该如何操作才可以解决这个问题呀?
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齐红老师 解答 2021-02-04 18:12

是什么财务软件呢

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齐红老师 解答 2021-02-06 21:16

你需要看的是明细账余额,你这里看不出哪些分类差异导致的

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同学你好,问下,20年的帐,确定是所有的凭证都是过帐后的凭证还是有未过帐的,
2021-02-04
你好, 你看你的科目余额表么 预付账款和应付帐款的重分类导致的?
2021-02-03
同学,你好 预收账款=预收账款明细账的贷方余额%2B应收账款明细账的贷方余额 预付账款=预付账款明细账的借方余额%2B应付账款明细账的借方余额 增加的金额应该是应收账款与应付账款明细账负值重分类到预收账款与应收账款造成的,如果是这样,无需调整。
2021-01-18
您好,是否是重分类导致往来余额差异?
2021-06-29
学员你好,租金收到时按预付账款或者合同负债,按月分摊是正确的,要是简易算的话,一次直接进租金税务也是认可的!
2021-12-31
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