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老师您好,我20年未挂预收与预付账款科目,但是年末资产负债表上却都期末数比期初数增加了几万,这个增加的金额是咋么来的,我需要咋么调整一下合适,谢谢

2021-01-18 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-18 16:41

同学,你好 预收账款=预收账款明细账的贷方余额%2B应收账款明细账的贷方余额 预付账款=预付账款明细账的借方余额%2B应付账款明细账的借方余额 增加的金额应该是应收账款与应付账款明细账负值重分类到预收账款与应收账款造成的,如果是这样,无需调整。

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快账用户6259 追问 2021-01-18 16:44

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-18 16:44

不客气,希望能够帮到你

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同学,你好 预收账款=预收账款明细账的贷方余额%2B应收账款明细账的贷方余额 预付账款=预付账款明细账的借方余额%2B应付账款明细账的借方余额 增加的金额应该是应收账款与应付账款明细账负值重分类到预收账款与应收账款造成的,如果是这样,无需调整。
2021-01-18
你第一个表上面有红色的应收,说明这里肯定有预收的金额,他应该是分解了,自动识别的预收的贷方了。 “应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2021-09-09
是这个样子的,如果说你二零年的数据进行了调整的话,那么你现在延续的话,直接用二零年末调整之后的数据来作为你二一年的基础数据。
2021-08-04
你好,什么原因产生的要反击当冲?做了相关的凭证了吗?把具体的分录写一下我看看。
2021-12-04
您好,现金流量表的净增加额是根据资产负债表上的货币资金期末减期初来填写,流量表和负债一个口径
2023-10-05
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