你之前生产成本结转到库存商品,主营业务成本下面吗?
去年12月生产成本多做了600,今年1月调整是直接冲生产成本,还是怎么做
老师我去年6月主借:主营业务成本700000 贷:应付账款-暂估700000 12月来发票忘记冲了直接做成本了。老师今年怎么调账?
老师,上年多做了主营业务成本,今年调整,是直接做红字冲销还是做以前年度损益调整
去年生产成本的直接费用多转了1900,现在应该怎么调整呢
老师,去年9月 12月 没有收入,没有把生产成本/工资,生产成本/社保,生产入库 怎么调整
红字发票打印出来为什么不是负数呢
向你请教个问题,我现在上班的公司是制造业,有两个系统,一个库存系统可以算出一个产成品由原材料生产到产成品的成本(纯材料成本)。现在我想在另系统生成财务报表,问题是我在做应付账款时怎么挂账?正常是购进原材料时:借:原材料 贷:银付,生产时就领用原材料。
朴老师来回答,老师我是公休4天,我休了3天,我从25号就放假了,放假没工资,我的应出勤天数是多少天
老师好,应付账款设置辅助核算就不需要设置二级科目了吗
老师好,辅助核算怎么设置
宿舍用的燃气,水,电费收到发票时需要从应付职工薪酬的福利费过一下嘛?还是可以直接做管理费用~福利费
老师新年好小规模合伙人经营所得税申报是a表和b表都报还是只报a表
老师,我们公司目前的未分配利润是亏损的,注册是1000万元,账面实收资本100万元,那我现在降资,降180万元,需要缴纳什么税?
公司为了多交增值税申报了未开票收入2400万,同时计提了成本1900万,税务检查的时候所得税检查部门让解释1900万为啥列支,还不让说未开票收入计提的事
为什么有时候资产等于所有者权益
有结转到
借生产成本负数-600,贷原材料负数-600。借库存商品-600贷生产成本-600。借,主营业务成本,负数-600 贷,库存商品负数。-600
应该这是这样,12月做了两笔,借:成产成本 600 贷:应付账款600 后面别人又做了一笔借:原材料 600 贷:其它应付款600,应付账款和其他应付款重复了,应付账款的贷方余额就多了。1月我这边调账
表述错了,贷方两笔都做在了应付账款,所以应付账款余额多了
这个原材料是不是也多了??应该是生产成本贷原材料吧,
借应付账款,贷原材料,
贷原材料,600 贷应付账款 -600 这样合适点