齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,结转到主营业务成本了吗?还是库存商品?
转主营成本了
汇算清交,如果没有调增的话,借生产成本贷主营业务成本。
没有调增,刚刚发现的,直接做反分录就可以了是吗老师
是的是的,是这么做的,如果是软件做账的,你把主营业务成本放在借方负数。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。
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转主营成本了
汇算清交,如果没有调增的话,借生产成本贷主营业务成本。
没有调增,刚刚发现的,直接做反分录就可以了是吗老师
是的是的,是这么做的,如果是软件做账的,你把主营业务成本放在借方负数。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。