借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 主营业务收入 销项税额
我公司跟客户之间有笔款项往来,客户用票据在一个融资平台,让我们帮忙贴现,然后再转给他,客户自己支付利息和融资保理费用,我这边收到款以往来款还他了,现在打印回单后,发现回单收付款都是我们公司的名称,用途为对公贷款,老师,这个我怎么写分录做账呢
请问下老师,公司收到客户款,我们用这笔款帮客户买东西,之后东西产生的收益,我们从中取得百分之10作为我们公司的收入。那收到客户的款和有百分之10作为收入这两笔的分录怎么写啊?
请问老师,我们公司之前收到一笔业务款并且已开票给客户,后来因为一些问题,需要退部分款项给客户,那我们退回的这部分款项,是否需要客户开相应的发票回来给我们?还是说有其他的方式?
老师请问下 我们有笔订单卖给国外,已经收齐全款,东西也已经发给客户,但是在使用过程中出现问题我们要赔偿,之前有保险保起来获得了赔偿在把钱赔给客户,客户把货又退还给我们。我们这整条业务流的分录要怎么做呢。
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,公司注册资金100,已经出资了27万,工商年报这样写对吗,认缴金额还要减去27不
老师个体工商户开设的时候经营地址可以是身份证上的地址吗
请问银行贷款的利息支出专票,手续费专票,账户管理费专票可以抵扣进项税吗?
两家公司合作举办灯会,甲方负责场地改造和灯组制作,乙方负责运营,双方最终按利润分成,门票收入进共管账户,请问甲方收到门票款是否可以按门票收入向乙方开票?如果不能需要用哪个税目?税率多少?
老师,公司想注销,但是基本户还有余额50多万,这个钱注销后是不是就能直接转入股东手里?
你好,新公司开业第一个月利润表的净利润为什么和资产负债表的未分配利润不一致呢
为什么这么预收账款不是33.9呢,而是要和税费分开
老师您好!请问下2023年2月3日注册公司,注册资本到什么时间完成
在建工程不建设了,135万已经支付给对方,要求对方停止,135万作为损失也不要回了,怎么账务处理,开的专票,在健119增值税16,增值税进账需要转出吗
老师 请问下 我们公司有个员工获得两百块奖金 这个钱是我们公司自己奖励的。这个分录应该怎么做 我看上面好像没体现要计提个税 借: 应付职工薪酬-奖金 贷 :银行存款 借:管理费用-薪金 贷:应付职工薪酬-奖金 这个做错了吗? 二级科目对吗