你好,二级科目福利费或是工资,选择第二种做法。
请问一下,老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
你好,。想请问一下如果个税由公司承担,应该怎么做会计分录呢,计提的时候做了管理费用-奖金,贷:应付职工薪酬-奖金,发放的时候做了应付-奖金贷:银行存款 应交个人所得税
4月5月不知道有奖金这事 突然间通知让算4月奖金 按2000块分 负责人1500 财务500 现在公司只有这2人 本公司属于分公司没钱刚成立 每次都是问总部要钱 需要还钱 这怎么写会计分录合适,当时4月和5月只计提了应发工资 计提:借销售费用工资3000 贷应付职工薪酬工资3000, 现在6月份了,也是只计提了应发工资3000,不过明天发5月份的工资,已经把2000奖金算在这次工资里了,明天就能收到奖金了,需要写啥会计分录吗?收到工资和奖金写啥分录? 摘要:计提 借销售费用应发工资3000+奖金2000 贷应付职工薪酬应发工资3000+奖金2000 摘要:支付给员工工资 借应付职工薪酬3000 贷银行存款-本公司3000 借应付职工薪酬-奖金员工A1500 应付职工薪酬-奖金员工B1500 贷银行存款-本公司2000 对吗?
员工预支了奖金35000元,但是没有扣个税直接全部发放了,现在想把没有扣的个税在这个月工资表中扣掉,下面的分录写的正确吗? 3月 预支奖金: 借:其他应收款-员工35000 贷:银行存款35000 4月 计提奖金 借:管理费用-奖金35000 贷:应付职工薪酬-奖金35000 发放奖金 借:应付职工薪酬-奖金35000 贷:应交税费-个税1050 其他应收款33950 每月工资8千,扣除专项附加工资不交个税 计提工资 借:销售费用-工资 8000 贷:应付职工薪酬-工资 8000 5月 缴纳奖金个税 借:应交税费-个税1050 贷:银行存款1050 发放4月工资 借:应付职工薪酬-工资8000 贷:银行存款6950 其他应收款-员工1050
老师请问下我们公司发的员工奖金做的时候做在了借:管理费用-员工奖金 贷:应付职工薪酬-奖金 支付资金的时候是:借应付职工薪酬-奖金 贷:银行存款,但老板喊调整在管理费用-职工薪酬里面,我应该怎样调整?
个体户对公账户转账到法人个人卡里面备注写什么?
请问公司把个税做为职工福利,计入管理费用福利费,不向员工征收,请问这个钱可以所得税前扣除吗?
你好 支付的投标保证金扣掉了一部分当违约金,剩下的退给企业,怎么做账
使用权资产是个怎样的概念,什么样的含义,是什么意思?
有限责任公司,自然人独资,这类公司是上企业所得税还是个人所得税?
无货源的抖音电商内账怎么做?收入成本费用数据从哪里获取?
老师,老板有个厂子,又开了个公司,一起卖厂子里的东西,厂子可以给公司开进项票吗,这样操作是不是有被查的风险?
老师,小企业会计准则,暂未汇算清缴,不考虑所得税,2024年12月计提了一笔服务费30万,分录为:借:管理费用30万,贷:其他应付款30万,但2025年1月实际发生25万,多计提了5万,在1月的是就红字冲销了5万,因为影响了2024年利润,就做了一笔红字分录,借:利润分配-为未分配利润-5万,贷:其他应付款-5万,还是要过一下本年利润。借:本年利润-5,贷:其他应付款-5,借:利润分配-未分配利润-5,贷:本年利润-5。那种分录对呢?
老师好,上个月新入职员工,当月没交社保,也是互相磨合的过程。公司肯定不想损失一个月社保,员工倒是无所谓,这样的情况,上个月的个税怎么申报。报个税,不交会不会有风险?如果员工当月来干到月底走了,没签劳动合同,这个员工的个税怎么报。谢谢老师
网页版国家电子税务局汇算清缴,暂存后再退出系统,下次在登陆,之前填的会没数据了吗
这个难道不是两个步骤吗 还要有个计提
哦,是的,那你第一个没有计提,你第二个只有一个集体没有做支
第二个做的是不完整,第一个都不对。