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你好,。想请问一下如果个税由公司承担,应该怎么做会计分录呢,计提的时候做了管理费用-奖金,贷:应付职工薪酬-奖金,发放的时候做了应付-奖金贷:银行存款 应交个人所得税

2021-01-07 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 19:16

你好  借营业外支出-税费支出贷银行存款 。   

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快账用户9213 追问 2021-01-07 19:17

上面的分录需要修改不呢

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齐红老师 解答 2021-01-07 19:19

你好  上面分录要改的。   借营业外支出 贷应付职工薪酬。   你实际就是工资扣除了个税。 你得补给员工了。   

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快账用户9213 追问 2021-01-07 19:23

意思就是说前面的分录中就不写代扣代缴个税的分录了,银行存款就写全额。

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齐红老师 解答 2021-01-07 19:24

你好  是的 。  员工不缴纳个税。 你都不能去扣人家个税了。 等下员工不高兴。  

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快账用户9213 追问 2021-01-07 19:24

然后借:营业外支出 贷:应付职工薪酬 ;借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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快账用户9213 追问 2021-01-07 19:25

但是我表上要反映扣个税的事情,然后就单独做一笔分录是这个意思吗

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齐红老师 解答 2021-01-07 19:30

你好     是的。       做营业外支出这笔 实际就是把个税公司来承担了  

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快账用户9213 追问 2021-01-07 19:32

那我通过应付职工薪酬来中转,明细写什么呢,可以不用应付职工薪酬吗

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齐红老师 解答 2021-01-07 19:34

 你好    应付职工薪酬-工资 。 你不想用 就去红冲你发放分录 。在去做分录   

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快账用户9213 追问 2021-01-07 19:35

不是的,我意思个税这个不用职工薪酬中转可以不,直接借:营业外支出 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-01-07 19:37

 你好   但是你之前在工资扣除。 你总得去调整下发放分录的 。   不然你个税科目怎么平  

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快账用户9213 追问 2021-01-07 19:39

能不能把全部分录写一下,你开始说的全额发给员工,银行存款就全额发放

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齐红老师 解答 2021-01-07 19:45

你好   计提的时候做了管理费用-奖金,贷:应付职工薪酬-奖金,发放的时候做了应付-奖金贷:银行存款    承担个税:借营业外支出-税费支出贷银行存款   

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快账用户9213 追问 2021-01-07 19:50

好的,明白了,谢谢。意思就是计提和发放都是全额的,个税单独做一笔

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齐红老师 解答 2021-01-07 19:55

 嗯是的。  正常就是这样做   

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那你把公司承担的个税也是计入费用的
2021-01-07
你好  借营业外支出-税费支出贷银行存款 。   
2021-01-07
借管理费用奖金 贷应付职工薪酬奖金
2024-06-24
借:管理费用/营业费用 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬             个人所得税 贷:银行存款 交税时借:个人所得税 贷:银行存款
2023-12-07
您好,也是可以的,毕竟都在应付职工薪酬体现
2021-05-27
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