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我公司跟客户之间有笔款项往来,客户用票据在一个融资平台,让我们帮忙贴现,然后再转给他,客户自己支付利息和融资保理费用,我这边收到款以往来款还他了,现在打印回单后,发现回单收付款都是我们公司的名称,用途为对公贷款,老师,这个我怎么写分录做账呢

2020-08-11 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 11:37

你好,同学。 你现在是 借 银行存款 贷 短期借款,通过借款核算处理

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快账用户7158 追问 2020-08-11 11:40

那老师的意思是不能做往来款了,这是跟对方公司的短期借款吗?那那个保理费和贴现费呢、就做财务费用吗?我这边是不是需要做个借款合同

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:42

是的,你这个如果是对公贷款就不考虑往来地,直接以贷款处理,是的,财务费用。 要补合同的

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快账用户7158 追问 2020-08-11 11:44

实质是客户让我帮忙贴现出来转给他,可没有他们公司名称的银行流水入账,是通过第三方的,这个算贷款还是借款

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:46

那如果你只是转贴现,你收到就不应该确认为贷款 你这就是通过往来款项核算就是了的

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快账用户7158 追问 2020-08-11 11:47

如果客户自己贴现还要重新开立账户,可能要半个月的时间,所以就通过我们帮贴现然后转给他们

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快账用户7158 追问 2020-08-11 11:48

我没有确认为贷款,只是银行的回单种类那里标记的对公贷款

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:49

那你是按往来款项 处理的,不通过贷款处理, 你这不影响,这只是一个备注

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快账用户7158 追问 2020-08-11 11:53

好的,老师可以教我写分录吗,如果是这样处理还需要写合同吗?中间的贴息费,我退款直接扣除了,这个需要说明吗?

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齐红老师 解答 2020-08-11 12:01

收到票据时 借 应收票据 贷 其他应付款 收款时 借 银行存款 其他应付款 贷 应收票据 付款时 借 其他应付款 贷 存款

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快账用户7158 追问 2020-08-11 12:05

还需要合同吗,平时跟有业务往来合同,原始凭证中需要提供电子票据吗

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齐红老师 解答 2020-08-11 12:09

做一个代收代付相关票据的合同就可以了的。要的

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快账用户7158 追问 2020-08-11 12:12

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-11 13:16

不客气,祝你工作愉快。

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你好,同学。 你现在是 借 银行存款 贷 短期借款,通过借款核算处理
2020-08-11
第一个,你给对方开一个收据写,收到这个承兑的证明。
2021-04-08
您好,那您就只能挂账了,
2024-04-10
你好,你们开发票给对方,打款到你们的额公户
2019-07-24
或者说是代理职业的话,那么你收到这些款项都是作为往来款项处理,你这边只是按照你中介费作为收入就可以了。缴纳税的话,也就是按照你这个中介费的收入和对应的利润来交税。
2021-01-20
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