先把之前的货款按正常业务流程处理,然后客户退回货,做销售退回,冲销之前的凭证即可
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
老师,我们公司的一个平台借给其他公司使用,客户的钱暂时入我们公司,然后我们再把钱转给对方公司,请问这一进一出的钱,我们应该怎么做账呢? 7月份的时候,前面的会计把进账做成了营业收入15241.54 应交税费1% 10月都已经申报了 但是转给对方公司的13152.3备注的(货款)他又挂在预付账款上,现在我应该怎么做,才能把这笔烂账做平呢?进的15241.54和出的13152.3 还有2000多差额呢
老师请问下 我们有笔订单卖给国外,已经收齐全款,东西也已经发给客户,但是在使用过程中出现问题我们要赔偿,之前有保险保起来获得了赔偿在把钱赔给客户,客户把货又退还给我们。我们这整条业务流的分录要怎么做呢。
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,借:银行存款55000贷:预收账款55000,现在合同金额165000元,会计分录如何写?
老师,现在公司法人从公司提取备用金可以吗
增值税税负里的增值税含不含简易计税的安装产生的增值税
就是我公司以租代购了固定资产,合同上写的是以分期17个月零几天方式每个月支付15000,合计支付的价款是258000也是台固定资产的实际价值。然后所有权转移给我们。还只能开租金的发票!这种要怎么处理啊?
老师,学堂有没有BOM的学习视频
我想全面学习税收管理法及其实施细则释义,请问在哪里下载这个电子书学习呢?还是自己买书学习呢
老师,我们是游乐场,请问职工培训费,企业所得税扣除比例是多少
高新企业税收优惠政策有哪些
问的不是2024一整年的吗?这计算的不是半年的吗?为啥×6/12呀
老师好~咨询下,企业汇算清缴基础信息表,如果企业选择了适用【小企业会计准则】,108采用一般企业财务报告格式(2019年版),选 :否
老师赔偿的钱是其他应付款挂起来吗?
对呀,赔钱你们只是代收,要转给客户的,用其他应付过渡就可以了
赔偿款里面除了保险公司的钱我们自己也赔了一部分,那这部分要计入营业外支出吗?
自己赔偿的计入营业外支出