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老师,食堂维修费用收到专票会计分录 是不是 借:应付职工薪酬-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款 同时:借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税金-进项税转出 是这样做吗

2021-01-21 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-21 17:43

借管理费用进项 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷,银行存款。

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快账用户2145 追问 2021-01-21 18:18

借:管理费用进项。贷应付职工薪酬?

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齐红老师 解答 2021-01-21 18:21

借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬。

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借管理费用进项 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷,银行存款。
2021-01-21
借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2022-12-12
借:应付职工薪酬-应付福利费 应交税费进项  贷:现金 应交税费进项转出
2023-10-20
你好,借借:营业费用-福利费11.28,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)11.28
2021-02-06
你好 按 113 因为进项不能抵扣 
2023-02-03
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