你好 直接发不入库也可以的 都可以 直接发简易处理方便
外购商品用于职工福利:借:应付职工薪酬,进项税额转出(负数),贷:库存商品,然后借:管理费用/制造费用,贷应付职工薪酬
比如外购商品,已经抵扣,后用于职工福利 1.外购时 借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款等 2.用于职工福利 借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师,这中间有没有一步是, 借应交税费_应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费_应交增值税(进项税额)
老师,你好,请问用公司购进的存货给员工发福利,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品;这样对吗
甲公司2021年12月将2021年3月外购服装80000元用于职工个人福利,账务处理正确的是()。A.借:应付职工薪酬—非货币性福利80000贷:库存商品80000B.借:应付职工薪酬—非货币性福利90400贷:库存商品80000应交税费—应交增值税(进项税额转出)10400C.借:应付职工薪酬—非货币性福利90400贷:库存商品80000应交税费—应交增值税(销项税额)10400D.借:应付职工薪酬—非货币性福利90400贷:主营业务收入80000应交税费—应交增值税(销项税额)10400老师求解!急!
借:管理费用——福利费 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款) 福利费这么写是对的吗
老师第一季度盈利弥补亏损需要计提所得税费用吗
老师好,做股权转让需要哪些流程呢,需要交哪些税呢?要规避哪些风险呢?
老师您好,我们是做盘扣租赁的,未租出去的盘扣折旧我记在了管理费用里面,现在汇算清缴老师您好,我们是做盘扣租赁的,有时也租别人的再出租,目前的主营业务成本就是自己已有的盘扣折旧和从外面租赁来的盘扣做主营业务成本,但是第一季度成本太少了,我想暂估成本,应该怎么做分录啊
对方开票金额和实际报价金额不一样 需要让对方重新开吗
你好,老师,我们基本户是交行深圳的,一般户是梅州建行的,可以用一般户建行发工资吗?谢谢
对方挂靠在我们公司的证书,然后我们付给对方(个人)的钱怎么做分录?对方要求不能做工资,不能报个税
老师 小规模公司 报企业所得税一直都没有备案财务报表 也就是没有填写财务报表 直接按利润表填写申报企业所得税了 这样也是可行的么?还是必须得备案财务报表?
民办非企业单位 需要按季度申报企业所得税吗??24年10月设立,目前为止没对外开过票
老师,我增值税勾选的进项比销项大,不需要交税,还有多的进项税没抵扣完,请问我结转增值税的账务处理该怎么做??
很多采购发票都是供应商次月才开具给我们,这个怎么做账呢?是次月收到发票直接附在本月凭证后面吗?