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留抵税额用友账上比申报表少0.02怎么处理分录?应该四舍五入造成

2021-01-19 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 13:39

你好 你账上少了。 申报表做缴纳了 你就做 借应交税费-应交增值税 营业外支出 贷银行存款

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快账用户7489 追问 2021-01-19 13:43

这个和银行存款没关系吧?你贷银行的话,银行无缘无故少了0.02

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齐红老师 解答 2021-01-19 13:49

 你好   我是说 你留抵的进项税  和你申报表之间有差异。 假如你后期缴纳的时候  产生了缴纳少缴纳了 在做这笔分录 处理 。 如果没有发生就不做分录   

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快账用户7489 追问 2021-01-19 13:50

没有发生缴纳,就是和申报表少0.02分,怎么做分录?借应交税费_应交增值税,贷营业外支出,这样对吗老师

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快账用户7489 追问 2021-01-19 13:53

老师,我公司是房地产公司,目前所有费用都放在开发成本哦那里,是不是不能放在营业外收入这边?那要放在哪个科目

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快账用户7489 追问 2021-01-19 13:57

老师,还在吗

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齐红老师 解答 2021-01-19 14:02

 你好      先不处理这个分录 。 等着后面下个月在做处理。 看下个月会产生差异补 。先不处理哈   

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快账用户7489 追问 2021-01-19 14:06

这次要处理了,之前几个月一直有这个差额了,你看看应该怎么处理

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齐红老师 解答 2021-01-19 14:12

 你好       转营业外收入或者营业外支出去。  就调整到这两个科目 。到时看你余额在那边   

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你好 你账上少了。 申报表做缴纳了 你就做 借应交税费-应交增值税 营业外支出 贷银行存款
2021-01-19
你好!这个你计入营业外收支就好
2024-02-21
您好,这个的话,是可以做 借 主营业务收入0.02 贷 应交税费的这个
2024-06-12
你好 借营业外支出贷销项
2020-10-12
你好差额,计入营业外收支就可以了。
2023-06-01
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