你好 你账上少了。 申报表做缴纳了 你就做 借应交税费-应交增值税 营业外支出 贷银行存款
老师,由于四舍五入的原因,我账面上的销项税额比报表的销项税额多2分,这样我的留抵税额大于账面的留抵税额2分,我该怎么调销项税额?
留抵税额用友账上比申报表少0.02怎么处理分录?应该四舍五入造成
一般纳税人,由于小数点四舍五入的问题,电子税务局的增值税报表上的数据比实际的数据多的或少的数据,这部分怎么做账务处理
请问老师,增值税销项税额因为四舍五入的原因,导致账上的数比申报表的数多1分或者少1分,这1分项上要怎么处理呢?结转到哪里?
工资表表格公式四舍五入的问题,导致账上应付职工薪酬比个税申报多了0.07元,怎么处理?
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
小规模纳税人不能抵扣 全额征税 什么意思
民办非盈利幼儿园收到的伙食费怎么做会计分录?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
这个和银行存款没关系吧?你贷银行的话,银行无缘无故少了0.02
你好 我是说 你留抵的进项税 和你申报表之间有差异。 假如你后期缴纳的时候 产生了缴纳少缴纳了 在做这笔分录 处理 。 如果没有发生就不做分录
没有发生缴纳,就是和申报表少0.02分,怎么做分录?借应交税费_应交增值税,贷营业外支出,这样对吗老师
老师,我公司是房地产公司,目前所有费用都放在开发成本哦那里,是不是不能放在营业外收入这边?那要放在哪个科目
老师,还在吗
你好 先不处理这个分录 。 等着后面下个月在做处理。 看下个月会产生差异补 。先不处理哈
这次要处理了,之前几个月一直有这个差额了,你看看应该怎么处理
你好 转营业外收入或者营业外支出去。 就调整到这两个科目 。到时看你余额在那边