同学你好,贷,应交税费-应交增值税-销项,正数或者负数,贷,主营业务收入,负数或者正数
一般纳税人,由于小数点四舍五入的问题,电子税务局的增值税报表上的数据比实际的数据多的或少的数据,这部分怎么做账务处理
请问老师,增值税销项税额因为四舍五入的原因,导致账上的数比申报表的数多1分或者少1分,这1分项上要怎么处理呢?结转到哪里?
老师您好,季报增值税的时候,由于小数点四舍五入差异,导致实际扣缴的增值税比账上计提的多了一分钱,请问老师如何进行账务调整?
老师,我们公司的账务1-7月份的数据全部代账做的,很多收入都没有做,都是季度没有超过30万,纳税申报表也填了,现在问题是账上挂了很多数据,是重新申报么??还是怎么处理呢???
老师,你好,国税局网站上增值税申报表跳出的7月进项税额转出的总数比我们实际收到的需要做进项税额转出的数据要少。申报表和全电数据发票按照相关标准查询界面对应的红字也不一致,请问是什么原因?如何处理?
民办非盈利幼儿园收到的伙食费怎么做会计分录?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
借方做什么,正或负数是指多或少的那几分钱吗
同学你好,借方不做,都是贷方,是的,是那几分钱。
比如我实际的税额是325.67,但在增值税报表上计算出来的税额是325.7,报表比实际税额多3分钱,这个怎么做分录
同学你好,贷,应交税费-应交增值税-销项,0.03,贷,主营业务收入,负数0.03。
但是多或少的这几分钱也会影响借方的应收账款啊,如果税额相差,最后总金额的应收账款也会有多有少啊
同学你好,应收账款不需要考虑了。
但是最后价税合计的金额也就是应收账款也会随着税额的增加或减少有所变动啊
同学你好,应收账款在开票以后就确定了,这个几分钱的差额是报税时产生的,与原来开具的发票,没有关系了。
那最后还是以实际的数据为基准,贷方调增或填减吗
同学你好,是的,你理解正确。