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老师你好,我本月计提了1-3月的房租,每月有收到到发票,4月时才付这笔房租费,计提时:借管理费用-租赁费,贷:其它应付款,那我付房租时的会计分录应该怎么做呢

2021-01-18 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-18 17:51

付款时,分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款(或库存现金)

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付款时,分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款(或库存现金)
2021-01-18
把这个发票放在预付账款的后面就可以。
2024-07-04
你好,不用写上预付账款,直接在其他应付款体现,
2020-10-19
借其他应付款贷利润分配 借利润分配 进项 贷其他应付款
2021-05-06
您好,您这个发票收到的时候有没有跨年,汇算清缴之前的话,您都可以附在计提凭证的后面, 
2022-01-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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