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暂估做多了,怎么冲销,暂估的库存商品怎么冲销

2021-01-17 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-17 17:39

你好, 两种方法,可以把原估的凭证原样红票冲,也可以差额冲,这月少做成本价。   专根据企业会计制度的规属定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。   会计分录为:   借:库存商品   贷:应付账款--暂估款   必须注意的是,未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。

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快账用户5439 追问 2021-01-17 17:42

但是现在冲销,借库存(原本是0,现在是负数),贷暂估(已冲销完成)是什么情况,应该怎么修改

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齐红老师 解答 2021-01-17 17:45

原本是0,现在是负数),这个是少暂估,补充暂估的分录就平了,

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快账用户5439 追问 2021-01-17 17:56

库存商品已经结转成本,怎么冲销

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齐红老师 解答 2021-01-17 17:58

你好,借库存商品,贷以前年度损益调整,

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快账用户5439 追问 2021-01-17 17:59

小企业没有以前年度,怎么调整

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齐红老师 解答 2021-01-17 17:59

你好,直接计入利润分配--未分配利润科目

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快账用户5439 追问 2021-01-17 18:00

不能再红冲成本了吗?

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齐红老师 解答 2021-01-17 18:01

你好,是红冲现在的成本,不能了,

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快账用户5439 追问 2021-01-17 18:01

做的是12月的账,当年的也不能了吗

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齐红老师 解答 2021-01-17 18:02

你好,是12月的账,当年的可以冲减的,

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快账用户5439 追问 2021-01-17 18:03

我做的红冲借成本,贷库存商品,但是成本又为负数了,应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-01-17 18:05

你好,发票来的时候,要重新做分录,借库存商品,贷应付账款,

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快账用户5439 追问 2021-01-17 18:06

已经有的发票已做,剩余无发票的已经结转成本,但现在想冲调,就是做多了库存,想消

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齐红老师 解答 2021-01-17 18:17

原来暂估做多了库存。冲销掉,借库存商品,贷主营业务成本,

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快账用户5439 追问 2021-01-17 18:52

老师,本年冲成本做到以前年度好还是就当年红冲,哪个更合适,不容易被查?

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齐红老师 解答 2021-01-17 19:16

你好,本年冲减要到本年

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齐红老师 解答 2021-01-17 19:17

这个又不是作假的,不怕查

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你好, 两种方法,可以把原估的凭证原样红票冲,也可以差额冲,这月少做成本价。   专根据企业会计制度的规属定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。   会计分录为:   借:库存商品   贷:应付账款--暂估款   必须注意的是,未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。
2021-01-17
您好,您暂估商品的话,是不是一开始 借库存商品 贷应付账款-暂估, 借主营业务成本 贷库存商品呢?
2022-03-24
你好   发票来了与你实际暂估的金额一致吗? 你这个 货款还没有支付吗  
2021-06-04
你好 暂估入库 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 登记库存台账的贷方
2020-08-27
你好,没有发票回来,不知道确切的金额,不需要冲平。
2021-01-07
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