那你这个暂估的收到发票了吗
老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
2021年暂估了一笔成本,借库存商品暂估1000 贷应付账款暂估1000 结转借主营业务成本1000 贷库存商品暂估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是当初暂估的产品,剩余200是其他产品。现在具体怎么做账?
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
冲销暂估库存商品怎么做账,当年和跨年度做账有什么不一样的吗? 暂估A产品,没有A产品了,用B产品冲
冲销暂估库存商品,暂估A产品,没有A产品了,用B产品冲并且B产品也收到了发票;分录要怎么做呢?
怎么多个银行收入支付明细表格
您好1月员工工资4500元,1月应出勤23天实际出勤22天,请问该员工是扣多少缺勤工资?4500/23*(23-22)是这样吗?
为客户送货的货车的油费,保养费,维修费计入制造费用还是销售费用?
老师请教下合作协议书落款 甲方负责人 乙方负责人 还有日期应该在右边吧
老师是这样的,我公司是制造公司,由于不景气,现库房还有100万的原材料,现在有家公司要收购我家50万的原材料,请问剩下50万的原材料的进项税可以抵扣销售出去50万原材料的销项税吗?
老师分公司不能投标吗
个体工商户填写个人生产经营所得汇算的时候,为什么不让填写投资者6万元扣除?
你好老师,我们新公司一般纳税人1月份开始按小规模做账。1月底的时候有13张专票产有2000元的进项税额。现在这几个月都是零业绩所以就没有未勾选认证。现在虽然是2月份,但是可以把这个2000元的进项税额加到1月份。我直接在快账上做的。加的时候写的:借 应交税费,待认证的进项税额2000,贷 管理费用开办费2000。可是利润表还是没变是70000。利润表之前本月合计费用是7万。记了这笔以后的结转费用贷方是68,000。戴芳还加了一个2000的税额也是本月合计7万。按道理来讲,利润表不是要减2000吗?按道理是68,000吧,但是加了这笔以后还是7万。这个是哪里的问题呢?
老师请问下,做研发折旧费分配时,料工费如何分摊在每个RD上呢?
老师,公司去年12月收到一张业务人员出差住宿专票300元,在电子税务局显示该发票为疑点发票,已做费用全额入账,但未抵扣进项税!可以在发票勾选功能处选不抵扣勾选,这样应该就没风险了吧
收到了,没有收到做的分录不一样吗?
B产品收到发票了
同学你好 那你原分录负数红冲然后再按蓝字发票来做
那要是跨年度了呢
我之前暂估的时候也结转了成本,是不是那一笔分录也要红冲了呢?
因为红冲了原分录,库存商品会出现负数
同学你好 你先做蓝字发票的分录然后再做红冲暂估入库的分录 跨年也一样
我之前结转的成本的分录红冲吗?
这个不用红冲的哦
先做蓝字发票的分录然后再做红冲暂估入库的分录 借什么,贷什么?
同学你好 借库存商品 贷应付账款 然后红冲 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数
蓝字 :借:库存商品-B产品 贷:应付账款-现在应付的某某公司 红字:借:库存商品-A产品 贷:应付账款-暂估
是这样吗?
同学你好 你暂估的和收到的发票要一样才可以