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老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?

2023-05-09 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 15:37

同学你好 同学你好 这个不能是负数

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快账用户2906 追问 2023-05-09 15:56

上月暂估的部分全部出库,余额数为0,这个月冲销暂估,不就是负数了嘛

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齐红老师 解答 2023-05-09 16:03

同学你好 对没有收到发票吗 先按发票来入库

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同学你好 同学你好 这个不能是负数
2023-05-09
你好,红冲结转的成本了吗?
2022-06-22
你好。你原来正常入户用哪个科目的发来我看一下,然后我给你写红冲的。
2023-06-29
你好,对应红冲结转的成本,暂估的入库在发票收到时已经红冲过,所以不必重复红冲。
2023-01-07
同学你好 暂估的收到全额发票了吗
2021-03-30
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