由于返现,实际付款是95元。按95元做采购分录。
老师您好,我想问下我们的供应商给我们100元的货,我们95折入库,但是我们付款按照100元付,那5块钱供应商给我们现金,不用开票,这个问题怎么做账呢
供货商给我们提供5万的货,我们也入库了5万的货,但是其中1万的货有问题,我们付4万元,供货商只肯给我们4万的票,那其中1万元账务怎么处理。
您好 老师 想咨询个问题,举例子 我们进货含税付了100元,然后供货商再给我们返利,有的月底给 还有的是年终给,你说我们入库是按什么样的方式入库呢?
厂家给我们公司发货100万元,我们付款100万元,后来我们退货,厂家给我们开负数发票是100万元,但是不想给你们退款,我们付的这100万元以后只能折算成80万元货款,最后进货供应商也是开80万的正数发票给我们。 那还有20万的缺口用什么科目来补呢?
老师 我现在做5月份的账 我们是小规模纳税人 我们这次就是5月份付款供应商的货款2.1-3.28日送货的钱 付了7983.75元 然后供应商给我们开进来了一张7983.5元的普通发票 请问下您 这个分录怎么做呢?
机械租赁包含操作人员出租给甲方,那乙方操作人员工作费用可以做工作表入账吗
开票开家具家具+沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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拍摄制作费开票大类可以是广播影视服务吗*拍摄制作费
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24年工资 资金25年1月到公司帐户 能不能补到24年计提
老师你好,请问公司在58平台上申请的对公账户认证,目前已经成功打款到公司账上,收款0.01,怎么做账,他是为了给什么备注码打的款,58平台应该是公司招聘用的,是用来红冲管理费用0.01吗?是这么理解吗?还是应该有营业外收入呀?
老师能写下这个会计分录吗
付款是公户付的,收到5块返现是现金收的,不用给他们开票
一、借:库存商品 95 贷:应付账款95 二、借:应付账款95 贷:银行存款(或库存现金)95
我们付款是100,不是95呀
你这样,我给你付100元,你找现金5元,实际付款是不是95元呢
那5块钱不是当时就给了,是次月才给
当月付了100
一、借:库存商品 95 贷:应付账款95 二、借:应付账款100 贷:银行存款(或库存现金)100 三、次月收到5元的返款时,分录是: 借:银行存款(或库存现金)5 贷:应付账款5
好的,谢谢老师
祝学习进步, 工作顺利