最好是让对方把这个开成服务类的,没有服务类的问一下他税务局允许他们开吧,只要开就可以。
A单位给我们工程供货,合同中约定平时按送货的0.7付款,全部供货完成后再付尾款,那么当月他送了100万的货过来,发票也开了100万,我们做应付的话是按70万呢还是100万
厂家给你们公司发货100万元,你们付款100万元,后来你们退货,厂家给你们开负数发票是100万元,但是不想给你们退款,你们付的这100万元以后只能折算成80万元货款,对方最后给我们开发票也是开80万的正数发票。 那还有20万的缺口用什么科目来补呢?
厂家给我们公司发货100万元,我们付款100万元,后来我们退货,厂家给我们开负数发票是100万元,但是不想给你们退款,我们付的这100万元以后只能折算成80万元货款,最后进货供应商也是开80万的正数发票给我们。 那还有20万的缺口用什么科目来补呢?
老师,我们的代理商搞推广活动我们会给予一定的补贴,现在对方说这笔补贴用来抵他们的货款,发票已经开过来。就是假如他们订货10万元,补贴款是3万,然后他们已经开了3万元的推广发票给我们,本来这3万元要付给他们,但他们说拿来抵货款,那就是他们订的这批货再付7万元就可以,我们该怎么进行账务处理
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入