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老师 我现在做5月份的账 我们是小规模纳税人 我们这次就是5月份付款供应商的货款2.1-3.28日送货的钱 付了7983.75元 然后供应商给我们开进来了一张7983.5元的普通发票 请问下您 这个分录怎么做呢?

2024-05-23 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 11:55

借营业外支出0.25, 库存商品7983.5, 贷预付账款7983.75。

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快账用户6720 追问 2024-05-23 11:57

发错了,重新发一次

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快账用户6720 追问 2024-05-23 11:57

老师 我现在做5月份的账 我们是小规模纳税人 我们这次就是5月份付款供应商的货款2.1-3.28日送货的钱 付了7983.75元 然后供应商给我们开进来了一张7983.75元的普通发票 请问下您 这个分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:58

你好,那你当时挂的是预付账款吗?

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:58

如果是的话,借库存商品 贷预付账款7983.75

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借营业外支出0.25, 库存商品7983.5, 贷预付账款7983.75。
2024-05-23
如果之前挂了预付账款的 借库存商品 贷预付账款7983.75
2024-05-23
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2021-01-15
借库存商品 贷应付账款 暂估款,,没有开发票部分做这个,
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