你好,借:费用 贷:进项税转出
进项税额转出怎么做分录?我们开出去免税票,问了税局,对应的成本票,人家给我们开了专票,进项税不得抵扣。 报税是在增值税纳税申报表表二 填在第14行其中:免税项目用吗?
我们是一般纳税人,10月份抵入账抵扣了增值税专用发票。现在报表做了进项税额转出。分录要怎么做?
公司在成为一般纳税人之前取得的专票用于了抵扣,现在要进项税额转出,怎么做分录,怎样填写申报表?
老师,请问一下一般纳税人10月份有销项,以前有留底 就不用交税了。分录要怎么做销项才平啊? 平常分录就是 借销项 贷进项 借转出未交增值税或者贷转出未交增值税。现在只有销项 不用抵扣进项。怎么做分录呀
老师好,我们之前是小规模纳税人后来升了一般纳税人,但是又把小规模纳税人取得增值税专用发票抵扣了,已经做了进项税额转出。请问会计分录怎么做?
看到的老师们好,我小叔子是一个公司的经理,老板被抓了,现在发他邮箱一些发票让他去说明情况,怎么说才能推脱自己的责任。发票是购买一些公司的办公用品,当然是假票,套出钱用来给客户送礼。有这方面经验的老师帮帮忙,谢谢老师。
计算这个消费税是不得扣减旧货物的收购价格,就是正常销售50台,以旧换新20台。要加上
老师,问一下,企业从个人租赁的房屋用于办公,企业需要缴纳房产税么
我公司买了一个探矿权,探矿权地不在营业执照注册地。这个对后期取得采矿权有影响吗?
公司问个人租的房子,产生的水电费,房东没法开票给个人,只有收款收据,公司可以入账吗,需要所得税税前扣除吗
老师你好,转账的时候,用途可以写培训费加人名吗,就是用途可以自己编写吗
老师,那像餐饮业购入的食材一次计入主营业务成本,就会出现成本倒挂,那是不是可以先都计入原材料,然后再根据当月的收入按百分比转到主营业务成本,也不用附附件啊
老师,24年暂估成本费用一直没有发票冲回,汇算清缴调增,那账怎么处理?
老师您好,我们是信息服务公司,是一般纳税人,帮企业招人那种,对外开具的是信息服务费发票,有时候服务收入发票未当月开具,账上先做的预收账款。但信息服务费的进项发票基本当月都能收回,收回后若做主营业务成本,就会导致成本大于收入,配比不对,这种情况下的信息服务费要入什么科目好啊?
老师本来我们谈好了是1千块钱,这1千块钱是纯收入,但是对方要求开百分之三的专票,这样我们需要收拾收回来这个税钱,应该给对方开多少发票
我之前做的分录是:借:原材料,进项税额,贷:付款方式。那现在直接借:费用,这个意思是之前进项税额的部分转成原材料吗?
可是那3张发票是被红冲了。原材料也要冲掉吧
你好,是的,是这个意思
那这发票红冲掉了,我就是先进项税额转成原材料。那原材料怎么冲掉呢?不然就变成库存多了
借:原材料(负数) 贷:应付账款(负数) 贷:进项税转出
好的,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。
您好,如果进项税额转出,原材料冲掉了,那本来已经结转成本了。成本要冲掉吗?
你好,这个成本要冲掉