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进项税额转出怎么做分录?我们开出去免税票,问了税局,对应的成本票,人家给我们开了专票,进项税不得抵扣。 报税是在增值税纳税申报表表二 填在第14行其中:免税项目用吗?

2020-11-30 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 13:59

同学你好 将专票上的价税合计数计入成本就可以;然后在申报时将这个专票选择为不抵扣;

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快账用户9322 追问 2020-11-30 14:01

你是说勾选认证的时候选择不抵扣?

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齐红老师 解答 2020-11-30 14:06

同学你好,是这样 的

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快账用户9322 追问 2020-11-30 14:08

你说的这样,是不是要先勾选以后再在确认的时候选择不抵扣啊?

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齐红老师 解答 2020-11-30 14:09

同学你好,是的,是这样的;

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快账用户9322 追问 2020-11-30 14:10

按我说的怎么做? 进项税额转出怎么做分录?我们开出去免税票,问了税局,对应的成本票,人家给我们开了专票,进项税不得抵扣。 报税是在增值税纳税申报表表二 填在第14行其中:免税项目用吗?

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齐红老师 解答 2020-11-30 14:25

同学你好 进项转出先要做进项 借,主营业务成本等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 再转出 借,主营业务成本 贷,应交税费一应增一进项转出 附表二不填免税项目;附表二不是进项么

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快账用户9322 追问 2020-11-30 14:31

你看进项税额转出填在哪一行合适?

你看进项税额转出填在哪一行合适?
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齐红老师 解答 2020-11-30 14:38

同学你好,填第十四行免税项目这行;

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