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(1)当月开出发票,要什么时候申报和什么时候交税,一直挂着没交税会怎么样?(2)收到进项票,然后开出销账票,进账减去销项不用交税,税费抵扣怎么做分录。附加税要不要做。

2021-01-13 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 15:02

您好。 请问贵公司是一般纳税人还是小规模纳税人

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:03

一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:05

您好。 1:当月开票,做了收入,次月需要申报和交税。 2:不用交税,附加税也不需要缴纳

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:07

3:您说的那种称之为:留底税额。 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:14

次月申报,如果没交税会怎么样?

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:16

您好。 1:产生滞纳金 2:开不了发票

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:17

我有进项票,那现在开出发票怎么做分录。正常是借应收,贷主营。贷应交税费

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:18

您好,您的分录是无误的,谢谢

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:22

那怎么低啊

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:22

不是进账低销项吗

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:22

抵扣分录怎么低

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:23

去 增值税的平台上认证抵扣

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:23

借应交税费销项,贷应交税费进项吗

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:26

月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:52

有点不明白,整个分录怎么做,我以前有进项票,现在这个月又开了发票出去。全部分录是怎么样

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:57

借:银行存款/应收账款 贷:营业收入 应交税费—增值税—销项税

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:58

借:原材料/营业成本 应交税费—增值税—进项 贷:银行存款/应付账款

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:59

抵扣的呢?

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快账用户8831 追问 2021-01-13 15:59

就你这两笔做一笔抵扣的怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-13 16:00

月末应交增值税的销项大于进项,且次月缴税,月末应做: 借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税金——未交增值税

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快账用户8831 追问 2021-01-13 16:03

如果是进账大于销项呢

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快账用户8831 追问 2021-01-13 16:04

进项大于销项

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齐红老师 解答 2021-01-13 16:05

您好,不做处理的,谢谢

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快账用户8831 追问 2021-01-13 16:06

终于明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-13 16:07

不客气的,请问还有什么可以帮到您的

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您好。 请问贵公司是一般纳税人还是小规模纳税人
2021-01-13
你好,月末会用到,把进销项结转到这个科目,不论需不需要交税,都应做一下结转。期末余额在此科目,借方表示留抵税额,贷方表示应纳。
2020-11-30
同学你好, 这里的未开票收入是什么意思?——就是没有开发票的销售额; 做账的时候写上应交税费,然后核算应交税费的时候怎么扣除这里的销项和进账税不用抵减么——进项和销项是到期末按总数抵减的,不是一笔抵一笔的;
2021-04-02
同学你好 你这不就是进项了吗 没做待认证抵扣进项税呀
2023-06-09
同学您好,不需要转。如果当地有强制留抵退税的事情,没有销项就尽量不要认证。
2023-03-26
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