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老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?

2023-03-26 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-26 13:53

同学您好,不需要转。如果当地有强制留抵退税的事情,没有销项就尽量不要认证。

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快账用户9752 追问 2023-03-26 13:56

做了应交税费—应交增值税(进项税额)就是已经认证了,那要怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-03-26 13:56

不用处理。放那儿就可以。

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快账用户9752 追问 2023-03-26 13:58

那下个月要进行抵扣的时候,,抵扣分录怎么做?

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快账用户9752 追问 2023-03-26 13:58

那下个月要进行抵扣的时候,,抵扣分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-03-26 14:20

下个月的抵扣时,计算申报就可以,不需要作分录。

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