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老师,我想问下,比如5月入账时候,进项税分录做借,应交税费-应交增值税(进项税),当月抵扣认证的时候我需要做什么分录吗,不做任何分录是不是进项就会一直累计下去呀?

2023-06-09 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 10:19

同学你好 你这不就是进项了吗 没做待认证抵扣进项税呀

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快账用户6616 追问 2023-06-09 10:20

没有通过待认证抵扣的进项科目哦

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:29

同学你好 那你都直接计入进项了 不用再做其他分录了

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同学你好 你这不就是进项了吗 没做待认证抵扣进项税呀
2023-06-09
下月认证后就是你那样处理的
2024-08-22
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
2024-06-02
您好,我们如果有进项发票多,不用勾选这么多,换一个科目 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 这样方便我们申报增值税时核算账和申报表
2024-05-31
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