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老师,我们公司12月份开了24吨的销项发票给客户,但供应商只开进来11吨的进项票,委外商也只开了11吨产品的加工费,本来材料进项和加工费都是要24吨的才匹配,现公司另外13吨的材料进项及加工费都按暂估处理,我申报增值税直接按24多产品销项、11吨材料及加工费进项申报吗?会不会又税务风险?需要做什么处理吗?

2021-01-11 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-11 17:22

同学你好 对的,这个是可以的 按照实际业务申报就行了,没风险

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同学你好 对的,这个是可以的 按照实际业务申报就行了,没风险
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